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Q

用人單位收到勞務(wù)派遣公司開來的發(fā)票怎么做賬呢?

2023-06-10 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-10 21:43

你好 借:應(yīng)付職工薪酬---勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款

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快賬用戶3078 追問 2023-06-10 21:53

那用不用計(jì)提,借,管理費(fèi)用_勞務(wù)費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-10 21:56

不需要的,你后面結(jié)轉(zhuǎn)掉就可以的

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快賬用戶3078 追問 2023-06-10 21:58

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-10 21:59

借,管理費(fèi)用_勞務(wù)費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)

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快賬用戶3078 追問 2023-06-10 22:02

那對方開過的是兩張發(fā)票,一張是工資和單位部分保險的金額,另一張是他們收取的勞務(wù)費(fèi),兩個金額都進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬_勞務(wù)費(fèi)里面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-11 06:44

可以的,也是可以進(jìn)去的

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快賬用戶3078 追問 2023-06-11 11:47

好的,那對方開的票里面區(qū)分的了工資和單位部分社保,我們這面做賬時候社保和工資需要區(qū)分出來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-11 12:15

可以的,也是可以進(jìn)去的

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你好 借:應(yīng)付職工薪酬---勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
2023-06-10
同學(xué)你好 這個看你們協(xié)商
2021-12-06
我們收到派遣單位的發(fā)票,按勞務(wù)費(fèi)來處理
2024-12-13
您好,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用-勞務(wù)工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2020-09-08
你好,備注勞務(wù)費(fèi)就可以到。
2023-01-16
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