你好,全電發(fā)票開的是什么業(yè)務(wù)的,金額多少?
哪位老師能給我解答一下,我紅色框里是紙質(zhì)發(fā)票想加的數(shù)據(jù),但是我總額顯示的是紙質(zhì)? 全電發(fā)票,但是我再明細(xì)附表里和主表里沒有看到全電發(fā)票開出的未稅金額?怎么回事?
老師老師,我在電子稅務(wù)局查看了收到的發(fā)票,是收到的銷售方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票我全部打印出來(lái)交給了稅務(wù)會(huì)計(jì),我全部打印出來(lái)的計(jì)算了一下總共有5萬(wàn)多稅額,但是報(bào)稅同事給我說(shuō)喊我把沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅減除去,可是在電子稅務(wù)局哪里去查這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票有沒有被認(rèn)證呢老師?
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來(lái),系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來(lái),我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來(lái)的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來(lái),系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來(lái),我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來(lái)的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
全電發(fā)票,租金發(fā)票的開具,有實(shí)操開具過的老師,麻煩回答一下,謝謝! 1、設(shè)置稅收編碼的時(shí)候,需要選擇單位,我選的月。請(qǐng)問這個(gè)和發(fā)票掛鉤嗎,如果掛鉤,我從發(fā)票上也看不出來(lái)選的月還是天呢,麻煩仔細(xì)看看發(fā)票再回復(fù),感謝感謝。 2、發(fā)票數(shù)量那里是寫面積的大小對(duì)不 3、如果發(fā)票數(shù)量是寫面積大小,那就是固定不變的,對(duì)不,那么,如果我是4個(gè)月租金加一起開,那么:總金額?面積=單價(jià),,那么單價(jià)是不是每次開票都可以變的呢。還是說(shuō)單價(jià)是每月單價(jià),也是固定不可變的
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
你看下第一行包含在里面嗎?
對(duì)的,老師包含在里邊,但是下面體現(xiàn)的是紙質(zhì)發(fā)票的勞務(wù)和貨物的銷售額,并沒有提現(xiàn)全電發(fā)票的銷售額,全電是開的服務(wù)費(fèi)。未稅價(jià)為,449500,我沒有看到,
我想加之后發(fā)現(xiàn)是提現(xiàn)的紙質(zhì)發(fā)票金額,沒有全電,但是第一行里有含在里面。
相加,打錯(cuò)字了
你好,服務(wù)類的第二行和第三行都不需要填寫,他只在第一行就可以的,服務(wù)的沒有明細(xì)
第一個(gè)貨物銷售,第二個(gè)是勞務(wù)的,沒有服務(wù)類的明細(xì)填寫。
哦,原來(lái)氣這樣呀。是不是只提現(xiàn)勞務(wù)和貨物,我看了下附表子也是的。沒有提現(xiàn)全電發(fā)票
對(duì)的,是的,不體現(xiàn)服務(wù)的。
老師我超喜歡你回答我的問題,對(duì)于我們懵懂的小白來(lái)說(shuō),有問必答,還很耐心,答的也仔細(xì)。超愛你。
不用客氣哦,感謝信任 周末愉快