您好, 就是對應(yīng)的這張藍(lán)字發(fā)票,
老師,一般納稅人申報(bào)時(shí),收到負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)時(shí),在附表二第20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額),這里是填負(fù)數(shù),還是正數(shù)阿?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)抵扣,本月開進(jìn)紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-10000.增值稅-1300。我申報(bào)表二里面,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄,我填1300,還是-1300
上月開出發(fā)票未認(rèn)證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報(bào)表中這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
報(bào)增值稅時(shí)顯示當(dāng)期開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況查詢界面,查詢5月沒有應(yīng)轉(zhuǎn)出稅額,為什么增值稅申報(bào)表的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)有金額
有沒有適合寫關(guān)于管理會(huì)計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來分析其管理會(huì)計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時(shí)間點(diǎn)不是還有四年嗎?
你好,有一筆收入先計(jì)入應(yīng)收賬款,然后按照實(shí)際一年應(yīng)收多少分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提收入,現(xiàn)在這筆款要退,按收入退還是退應(yīng)收賬款
去年暫估了2.6萬成本 1萬服務(wù)費(fèi)用。 今年只來了1萬的成本 和11300的差旅費(fèi)。 請問現(xiàn)在匯算清繳如何填表?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
老師 關(guān)于裝訂會(huì)計(jì)憑證 還有明細(xì)賬及報(bào)表 封面我可以直接做一個(gè)電子檔以A4紙直接打印了訂書機(jī)訂起嗎
請問工商年報(bào)中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,長期股權(quán)投資公允價(jià)值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤,存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。個(gè)體戶什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營所得的年報(bào)。獨(dú)自企業(yè)什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營所得的年報(bào)
老師,如果企業(yè)老板問我他應(yīng)該往回開什么樣的成本票可以抵扣銷項(xiàng)稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來的該要些什么資料
老師,我申報(bào)增值稅時(shí)候,申報(bào)表這個(gè)欄目有金額,但我不知道這個(gè)金額怎么來的
有可能就是那個(gè)紅字信息表的金額,可要打稅務(wù)局電話核實(shí)下
但是這個(gè)界面查詢,沒有要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)呀
這種你最好打稅務(wù)局電話問下
有沒有可能,電子稅務(wù)局預(yù)填的金額會(huì)出錯(cuò)
有可能,也有可能是系統(tǒng)的問題
一般有應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)金額的話,那個(gè)界面應(yīng)該有金額的對不對
是的,就是你說的這樣的