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老師好,我方(供應(yīng)商)和月結(jié)客戶對(duì)賬的時(shí)候,應(yīng)該怎么對(duì)呀?我們是先開(kāi)票后付款的,他發(fā)的有期初數(shù)、入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)和結(jié)存數(shù),我本以為是我方出庫(kù)數(shù)等于對(duì)方入庫(kù)數(shù)就OK了,但是我同事說(shuō)我核對(duì)錯(cuò)了,應(yīng)該要核對(duì)結(jié)算金額因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)的是結(jié)算金額的數(shù),我不明白該怎么去操作了,請(qǐng)您可以給講一下,這中月結(jié)客戶的賬應(yīng)該怎么去核對(duì)呀?

2023-06-09 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-09 22:12

你好 核對(duì)余額 余額不一致的 核對(duì)發(fā)生額 發(fā)生額你們就看哪些貨物發(fā)貨了你們驗(yàn)收入庫(kù)了,沒(méi)開(kāi)發(fā)票 沒(méi)付款的

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快賬用戶7968 追問(wèn) 2023-06-09 22:18

就是余額對(duì)不上,然后我公司用的易飛軟件,我也不知道為什么要和客戶的數(shù)據(jù)核對(duì)上了,點(diǎn)生成發(fā)票,在銷售發(fā)票中核對(duì)的

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快賬用戶7968 追問(wèn) 2023-06-09 22:19

我今天對(duì)了一晚上也沒(méi)做好,我可能沒(méi)明白它的原理,月結(jié)客戶對(duì)賬的勾稽關(guān)系是什么?

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齊紅老師 解答 2023-06-09 22:25

你掛著應(yīng)付賬款貸方余額是欠他的 預(yù)付賬款借方余額是預(yù)付給他的 他掛應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款

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你好 核對(duì)余額 余額不一致的 核對(duì)發(fā)生額 發(fā)生額你們就看哪些貨物發(fā)貨了你們驗(yàn)收入庫(kù)了,沒(méi)開(kāi)發(fā)票 沒(méi)付款的
2023-06-09
您好,您沒(méi)有錯(cuò),公司招的這個(gè)人就不對(duì),只是我們剛來(lái)也不好跟老板說(shuō)給這同事?lián)Q一個(gè)崗位。目前不要跟他對(duì)賬了,每天的出入單給我們,我們來(lái)錄入電腦出庫(kù)存,1周打印一下進(jìn)銷存報(bào)表給他,讓他自己核對(duì)下庫(kù)存。
2023-10-14
你好;? ?意思沒(méi)有付款;? 但是你賬上數(shù)據(jù)是一致 了 ; 你之前財(cái)務(wù)是不是在亂沖張賬務(wù)? ? ?
2023-05-10
您好,您可以把100個(gè)一次計(jì)入費(fèi)用核算。
2020-06-10
您好,這種情況要么可以寫個(gè)框架合同把需要的產(chǎn)品寫個(gè)大類,數(shù)量金額都不寫,然后一個(gè)月送完一次貨結(jié)算的時(shí)候直接開(kāi)票。
2021-09-08
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