你好,就是單位1~12月份的繳費(fèi)基數(shù)之和。實(shí)際繳納的不包括個(gè)人的是單位部分。
老師,請問我們帶合作單位開票開了含稅的3000的增票,6個(gè)點(diǎn),請問我們的附加稅和增值稅一共是多少錢?我要把這個(gè)錢給對方還給我們
你好,我們之前問銀行借了款,現(xiàn)在我們提前還款了怎么做分錄,之前借款及利息的分錄怎么做,現(xiàn)在還款分錄和利息怎么做
錢是強(qiáng)制執(zhí)行代扣的,領(lǐng)導(dǎo)沒同意不批字,這筆銀行扣款怎么入賬?
老師 收到這種二手車發(fā)票 固定資產(chǎn)原值是不是42000 沒有進(jìn)項(xiàng)增值稅
老師。公司發(fā)工資8000,社保醫(yī)保都繳的,我申報(bào)工資填8518.3元,還是8000
個(gè)體戶賬務(wù)跟小規(guī)模處理一樣么?都交哪些稅?
老師我25年5月份在作24年匯算清繳吋發(fā)現(xiàn)我漏記24年費(fèi)用8萬,在24年沒有收到發(fā)票的情況下我可否修正24年增加費(fèi)用加8萬元,
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計(jì)入了借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入科目,24年對于這筆錢做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預(yù)收賬款借方有余額財(cái)才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整分錄:借利潤分配未分配利潤,,貸預(yù)收賬款,比較好還是借:主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)收賬款比較好 還是借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù);借銀行存款,貸預(yù)收賬款這樣可以嗎老師
老板公戶付的2900給車的保險(xiǎn),但是開票回來2400,老板說500返現(xiàn)給他呢,這種情況怎么做賬
在建廠房,發(fā)生了安評、能評費(fèi)用入在建工程還是計(jì)費(fèi)用?