是的,沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,就是按照3%開普票
大家好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司銷售自已使用過(guò)的汽車是不是按簡(jiǎn)易辦法開3%發(fā)票減按2%征稅?汽車是2009年10購(gòu)入的,當(dāng)時(shí)還不能抵扣增值稅。
老師,您好!請(qǐng)教一下我公司今年4月份購(gòu)入牽引車,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,購(gòu)進(jìn)發(fā)票還未抵扣,開票可以按照簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅?后期購(gòu)進(jìn)發(fā)票不能抵扣是嗎?車輛保險(xiǎn)費(fèi)也是不能抵扣?
請(qǐng)教老師,2023年公司銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)車輛增值稅減按2%征稅嗎?公司是復(fù)合計(jì)稅征收方式,購(gòu)進(jìn)車輛時(shí)未抵扣,開具銷售發(fā)票是不是按3%?
公司出售固定資產(chǎn),一輛二手車。開發(fā)票按3%算稅 繳稅的時(shí)候稅局減按2%征收,那做賬的時(shí)候應(yīng)交增值稅是按3%做還是按2%做
公司銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),以前未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,這個(gè)按3%減按2%的征收率計(jì)算增值稅的話,現(xiàn)在車輛價(jià)值2萬(wàn)元,這個(gè)增值稅金額怎么填報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢,老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
賬務(wù)處理時(shí)增值稅是減按2%的征收嗎?我們有簡(jiǎn)易征收和按稅率征收兩種稅收方式,2019年購(gòu)入,但沒(méi)抵扣,也是按3嗎
關(guān)鍵是是為啥沒(méi)有抵扣呢?