是的,沒有抵扣過進項稅,就是按照3%開普票
大家好,請教個問題,公司銷售自已使用過的汽車是不是按簡易辦法開3%發(fā)票減按2%征稅?汽車是2009年10購入的,當時還不能抵扣增值稅。
老師,您好!請教一下我公司今年4月份購入牽引車,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,購進發(fā)票還未抵扣,開票可以按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅?后期購進發(fā)票不能抵扣是嗎?車輛保險費也是不能抵扣?
請教老師,2023年公司銷售使用過的固定資產(chǎn)車輛增值稅減按2%征稅嗎?公司是復合計稅征收方式,購進車輛時未抵扣,開具銷售發(fā)票是不是按3%?
公司出售固定資產(chǎn),一輛二手車。開發(fā)票按3%算稅 繳稅的時候稅局減按2%征收,那做賬的時候應交增值稅是按3%做還是按2%做
老師,公司銷售使用過的二手車,現(xiàn)由二手車平臺開具了發(fā)票。公司在申報增值稅時是填簡易征稅-未開具發(fā)票那一欄嗎?因為未抵扣過,銷項稅額是按照銷售價格/1.0.*0.02的填寫嗎
你好,老師,公司24年12月份開的銷項發(fā)票,4月份紅沖了,24年的匯算清繳3月份就完成了,這做賬時是不是將當時分錄反方向做?
老師,請問一下集團在海外投資的企業(yè),賺到的利潤怎么合理轉(zhuǎn)回國內(nèi)
向農(nóng)民個人收購農(nóng)產(chǎn)品,每個農(nóng)民一年最多銷售額多少
甲公司舉辦藍球比賽,收到120家單位贊助費,每家1萬元,先掛預收賬款/供應商往來,是安每家單位為一個供應商,還是預收賬款/供應商為贊助費,匯總做賬呢
您好老師我執(zhí)照那個出資我不懂然后填了40萬會怎么樣
建筑服務這類不能用手機開票嗎?
機械租賃可以開票可以寫成:建筑服務-工程服務-挖掘機租賃嗎
甲公司舉辦藍球比賽,收到120家單位贊助費,每家1萬元,先掛預收賬款/供應商往來,是安每家單位為一個供應商,還是預收賬款/供應商為贊助費,匯總做賬呢?
能不能通俗解釋下發(fā)放現(xiàn)金股利,為啥能降低股票價格
老板剛才問我為什么她的個稅,從APP里顯示要補一萬多的稅,每個月的薪資都是正常發(fā)放,每個月的個稅也是正常報的,怎么會出現(xiàn)這種情況呢?這和她24年從她另一家公司的社保工資,變更到我們目前這家公司發(fā)放有關系嗎?我查了24年都有申報工資
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賬務處理時增值稅是減按2%的征收嗎?我們有簡易征收和按稅率征收兩種稅收方式,2019年購入,但沒抵扣,也是按3嗎
關鍵是是為啥沒有抵扣呢?