久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

公司銷售自己使用過的固定資產(chǎn),以前未抵扣進項稅額的,這個按3%減按2%的征收率計算增值稅的話,現(xiàn)在車輛價值2萬元,這個增值稅金額怎么填報

2024-07-09 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-09 18:38

你好同學,應繳納的增值稅20000/(1+3%)*2%

頭像
快賬用戶7138 追問 2024-07-09 19:37

不含稅銷售金額怎么填

頭像
快賬用戶7138 追問 2024-07-09 19:37

2000/1.03算出來的金額嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-09 20:12

是的,您的理解正確

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好同學,應繳納的增值稅20000/(1+3%)*2%
2024-07-09
你好,在未開發(fā)票發(fā)票欄申報.
2021-01-11
你單位是小規(guī)模期間購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)了,一般納稅人,一般納稅人銷售出去的可以按照3% 減安2%
2024-08-30
是的,沒有抵扣過進項稅,就是按照3%開普票
2023-06-09
以后還是按照1%的政策。
2025-03-05
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×