你好,他這里2244不是應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是11220乘以20%算出來(lái)的。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下10000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)報(bào)個(gè)人所得稅,是1600元?勞務(wù)報(bào)酬基礎(chǔ)信息里面填的時(shí)候,收入及免稅填當(dāng)期收入10000元,費(fèi)用自動(dòng)出來(lái)是2000元然后綜合所得稅款計(jì)算是(10000-2000)*20%=1600元?請(qǐng)問(wèn)老師費(fèi)用怎么高的是2000元?急急因?yàn)楣?yīng)商開(kāi)的是加工費(fèi)普通發(fā)票,備注里面特地注明個(gè)人所得稅代扣代繳?請(qǐng)問(wèn)老師,費(fèi)用怎么高的?急急急
注意.勞務(wù)報(bào)酬三級(jí)超額累計(jì)預(yù)扣率。不超過(guò)20000預(yù)扣率為20%,速算扣除數(shù)為零。20000到50000元的部分,預(yù)扣率為30%,速算扣除數(shù)為2000。超過(guò)50000元的部分預(yù)扣率為40%。速算扣除數(shù)為7000題一、假如來(lái)福(居民個(gè)人)本月取得勞務(wù)報(bào)酬所得25000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。題二、假如來(lái)福(居民個(gè)人)本月取得勞務(wù)報(bào)酬所得40000,計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。題三、來(lái)福2022年三月在某雜志上發(fā)表一篇文章,取得稿酬3000元。當(dāng)月在出版社出版一部繪本。取得稿到40000元,計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。題四、來(lái)福是某單位的編劇,三月從該單位取得劇本使用費(fèi)200000,計(jì)算單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。老師,我還是有點(diǎn)懵,麻煩你重新再幫我解答一次,尤其是第三題,麻煩你著重幫我解答一下它的公式是怎么來(lái)的
老師好,我想問(wèn)下,我們是律所哈,剛才領(lǐng)導(dǎo)讓我算下利潤(rùn),要準(zhǔn)備用這部分錢提出來(lái),,們?nèi)路莩闪⒌?,是不是就是按照那個(gè)自然熱電子稅務(wù)局里面上報(bào)的個(gè)稅里面的利潤(rùn)提取,這里面的利潤(rùn)120807.72元哈,是這個(gè)利潤(rùn)嗎
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開(kāi)了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬(wàn)多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來(lái)的?
老師你好,我想問(wèn)下一個(gè)月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務(wù)報(bào)酬所得,他們都是分開(kāi)預(yù)繳了個(gè)稅,那么到年底匯繳清算的時(shí)候還會(huì)要再繳納個(gè)稅嗎? 比如工資薪金每個(gè)月2萬(wàn)元,社保所在單位是按照扣除5000元來(lái)預(yù)繳的個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬每個(gè)月15000元,勞務(wù)用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來(lái)預(yù)繳個(gè)稅,那么到年底匯繳清算還需要補(bǔ)交個(gè)稅嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)憑證裝訂需要打印明細(xì)賬總賬科目余額表這些嗎
營(yíng)業(yè)收入和商品銷售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機(jī)動(dòng)車發(fā)票可以紅沖嗎
請(qǐng)問(wèn)一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國(guó)企轉(zhuǎn)國(guó)企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬(wàn),提折舊0.8萬(wàn),抵債1萬(wàn)。分錄怎么做?要報(bào)什么稅
老師小規(guī)模3季報(bào)不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,比如說(shuō)在沒(méi)有彌補(bǔ)去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達(dá)到正常的稅負(fù)率,但是彌補(bǔ)的去年虧損20幾萬(wàn),應(yīng)納稅所得額變少了,達(dá)不到企業(yè)所得稅正常的稅負(fù)率,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊(cè)資本100萬(wàn),B實(shí)繳2萬(wàn)A0實(shí)繳,后A轉(zhuǎn)C0價(jià),那么B和C各實(shí)繳50合計(jì)新增實(shí)繳100+原B實(shí)繳2萬(wàn)共102萬(wàn)怎么記賬?B累計(jì)實(shí)際102萬(wàn)多出2萬(wàn)怎么做憑證?
老師,這個(gè)自然人有個(gè)一人有限公司,能在弄個(gè)人獨(dú)資嗎?
房產(chǎn)沒(méi)有辦證,但是因?yàn)檫_(dá)到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?
那等到幫他申報(bào)了之后,就會(huì)自動(dòng)算出應(yīng)該交的個(gè)人所得稅1795.2元了對(duì)嗎?我用公式 算的應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)的吧?
是是的,是這么做的
好的,謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。