你好,他這里2244不是應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是11220乘以20%算出來(lái)的。
老師你好,請(qǐng)問一下10000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)報(bào)個(gè)人所得稅,是1600元?勞務(wù)報(bào)酬基礎(chǔ)信息里面填的時(shí)候,收入及免稅填當(dāng)期收入10000元,費(fèi)用自動(dòng)出來(lái)是2000元然后綜合所得稅款計(jì)算是(10000-2000)*20%=1600元?請(qǐng)問老師費(fèi)用怎么高的是2000元?急急因?yàn)楣?yīng)商開的是加工費(fèi)普通發(fā)票,備注里面特地注明個(gè)人所得稅代扣代繳?請(qǐng)問老師,費(fèi)用怎么高的?急急急
注意.勞務(wù)報(bào)酬三級(jí)超額累計(jì)預(yù)扣率。不超過20000預(yù)扣率為20%,速算扣除數(shù)為零。20000到50000元的部分,預(yù)扣率為30%,速算扣除數(shù)為2000。超過50000元的部分預(yù)扣率為40%。速算扣除數(shù)為7000題一、假如來(lái)福(居民個(gè)人)本月取得勞務(wù)報(bào)酬所得25000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。題二、假如來(lái)福(居民個(gè)人)本月取得勞務(wù)報(bào)酬所得40000,計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。題三、來(lái)福2022年三月在某雜志上發(fā)表一篇文章,取得稿酬3000元。當(dāng)月在出版社出版一部繪本。取得稿到40000元,計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。題四、來(lái)福是某單位的編劇,三月從該單位取得劇本使用費(fèi)200000,計(jì)算單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。老師,我還是有點(diǎn)懵,麻煩你重新再幫我解答一次,尤其是第三題,麻煩你著重幫我解答一下它的公式是怎么來(lái)的
老師好,我想問下,我們是律所哈,剛才領(lǐng)導(dǎo)讓我算下利潤(rùn),要準(zhǔn)備用這部分錢提出來(lái),,們?nèi)路莩闪⒌模遣皇蔷褪前凑漳莻€(gè)自然熱電子稅務(wù)局里面上報(bào)的個(gè)稅里面的利潤(rùn)提取,這里面的利潤(rùn)120807.72元哈,是這個(gè)利潤(rùn)嗎
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬(wàn)多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來(lái)的?
老師你好,我想問下一個(gè)月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務(wù)報(bào)酬所得,他們都是分開預(yù)繳了個(gè)稅,那么到年底匯繳清算的時(shí)候還會(huì)要再繳納個(gè)稅嗎? 比如工資薪金每個(gè)月2萬(wàn)元,社保所在單位是按照扣除5000元來(lái)預(yù)繳的個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬每個(gè)月15000元,勞務(wù)用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來(lái)預(yù)繳個(gè)稅,那么到年底匯繳清算還需要補(bǔ)交個(gè)稅嗎?
公司請(qǐng)了一個(gè)技術(shù)人員,只干一個(gè)月,月工資5萬(wàn),是安薪金工資,還是對(duì)方開勞務(wù)票按勞務(wù)走?哪個(gè)下來(lái)交稅合算
老師,今年是高新復(fù)審,復(fù)審那邊查出這個(gè)問題,22年年報(bào)適用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與當(dāng)年納稅申報(bào)表、其他年度年報(bào)等適用的準(zhǔn)則(企業(yè)會(huì)計(jì)制度)不一致,請(qǐng)核實(shí); 審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出具完成了,我可以修改匯算清繳報(bào)表嗎?
買液化氣,先開票500元,但是沒有實(shí)際付款。后面用的時(shí)候在實(shí)際支付每次100元,這個(gè)分錄該怎么做?
老師,開出的電子票可以部分金額紅沖嗎?
老師,出口報(bào)關(guān)單上合同協(xié)議號(hào)一欄,忘記填寫了,影響出口退稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是這個(gè)月才升級(jí)成為一般納稅人,請(qǐng)問認(rèn)證發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證還是次月15日前認(rèn)證
老板問近一年的產(chǎn)值是多少,是看資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表,老板又問對(duì)公流水一年的是多少,對(duì)公流水是支出和收入的合計(jì)數(shù)嗎
老師,我司為一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易征收,本月抖音銷售額247470元,用戶實(shí)付247173.5元,平臺(tái)補(bǔ)貼296.5(平臺(tái)補(bǔ)貼款要求我們給他們開具6%的發(fā)票,此票我們不能抵扣),我們結(jié)算金額為244802.26元,手續(xù)費(fèi)為1484.82元,退款金額為1182.92元(主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易征收稅率為3%),請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,假設(shè)我們進(jìn)貨商品登記入庫(kù)100噸,但是實(shí)際銷售了98噸。這個(gè)成本賬手工如何登記。如何做賬務(wù)處理
老師 請(qǐng)問一下新注冊(cè)的公司現(xiàn)在沒有任何業(yè)務(wù) 我是做一般還是小規(guī)模好點(diǎn)
那等到幫他申報(bào)了之后,就會(huì)自動(dòng)算出應(yīng)該交的個(gè)人所得稅1795.2元了對(duì)嗎?我用公式 算的應(yīng)該沒錯(cuò)的吧?
是是的,是這么做的
好的,謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。