按照這個(gè)利潤總額減去繳納的生產(chǎn)經(jīng)營所得做這個(gè)做凈利潤提出來。
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會(huì)計(jì),這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負(fù)責(zé)?
老師好,我們老板有個(gè)個(gè)獨(dú)的公司這個(gè)月要注銷了,然后還有利潤分配,老板說讓我調(diào)下。我可以直接在這個(gè)月把利潤分配了嗎?還是要等到下個(gè)月?因?yàn)樾枰匐娮佣悇?wù)局上面申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,那我是可以分配完以后直接把最新報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫在電子稅務(wù)局上12月的申報(bào)表上提交嗎?
老師我有個(gè)問題要咨詢一下,就是說平常我們做那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面不是有個(gè)貨幣資金嗎?那個(gè)貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個(gè)單月的的余額,還有加上我們平常平常不是內(nèi)賬,有一個(gè)日記賬嗎?平常流水的日記賬里面有個(gè)現(xiàn)金,我就是用用,這個(gè)銀行儲(chǔ)庫存加這個(gè)現(xiàn)金里面這個(gè)錢去作為。貨幣資金,然后,然后我們不是要算出什么未分配率,還有這些這些種種的,然后才算,才能夠做出利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,但是我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。
老師好,我想問下,我們是律所哈,剛才領(lǐng)導(dǎo)讓我算下利潤,要準(zhǔn)備用這部分錢提出來,,們?nèi)路莩闪⒌?,是不是就是按照那個(gè)自然熱電子稅務(wù)局里面上報(bào)的個(gè)稅里面的利潤提取,這里面的利潤120807.72元哈,是這個(gè)利潤嗎
老師我想請(qǐng)問一下,我們那個(gè)企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個(gè),我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯(cuò)的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補(bǔ)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,我們財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表我要怎么寫,我要對(duì)應(yīng)這個(gè),將錯(cuò)就錯(cuò)還是說我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤表里面,這個(gè)主營收入和和支出,這個(gè)是不是要跟我們之前提交稅局的那個(gè)一模一樣,但是我之前提交的是錯(cuò)的,我沒有一二季度累加,只單獨(dú)寫的第二季度而已。
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
經(jīng)營所得稅嗎,就是顯示我們主任繳納的那個(gè)5872.7元嗎,這個(gè)錢都是主任用他自己的錢交的哈,也還得減嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。