您好,申報的時候,那個地方是可以看到抵扣
企業(yè)所得稅。匯算清繳在哪里里面申報?是在電子稅務(wù)局嗎?還是?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局的哪里申報?。空也坏侥莻€界面
電子稅務(wù)局在哪里看年度增值稅納稅申請表、年度企業(yè)所得稅匯算清繳、財務(wù)報告和出庫退稅申請表
年度企業(yè)所得稅匯算清繳抵扣增值稅,在電子稅務(wù)局里面那里看到抵扣明細(xì)
老師,我們這有個客戶欠我們錢,他給錢的方式是讓我們提供幾個的身份證,銀行卡,發(fā)給他,然后每個人給打1萬元,他為啥這樣做
老師,清問做小麥?zhǔn)召彺a單,如1962.5公斤,是保留2位數(shù)還是取整,如取整,9163公斤,賬實(shí)齊是有偏差嗎?
企業(yè)在外地做了項(xiàng)目,開了外管證,這個個稅申報要怎么操作?還是要親自去到項(xiàng)目所在地稅局去開通個稅?能不能網(wǎng)上異地辦理?
屬話題:#財務(wù)軟件#收美元62066.95,扣手續(xù)費(fèi)美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,收美元,扣手續(xù)費(fèi),付美元,結(jié)匯,這些分錄都做完了,就這個最后調(diào)匯的分錄應(yīng)該怎么做?老師給寫一下蠟筆小新|提問時間:06/1916:56
齊紅老師好,你的電話多少啊
企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對應(yīng)的玉米進(jìn)項(xiàng)稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣理解對嗎? 那酒精類產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除率按13%計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,飼料產(chǎn)品對應(yīng)的核定扣除率按9%計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣理解對嗎?
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個地方是理解錯誤的?請老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價款為 500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對應(yīng)的原 購入時增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計稅價格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計使用年限為 5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個客戶,分單申報
請問這個直接低增值稅,怎么做分錄呢
你說這個進(jìn)項(xiàng)嗎還是
說的是企業(yè)年度匯算清繳企業(yè)所得稅低了增值稅的分錄,本來應(yīng)該退的企業(yè)所得稅沒有退抵了增值稅
企業(yè)所得稅和增值稅?啥意思啊,可以詳細(xì)不
5月三十一號之前匯算清繳企業(yè)所得稅需要退一些企業(yè)所得稅,但是因?yàn)榍吩鲋刀愃酝瞬涣似髽I(yè)所得稅,就申請了先低后退,就抵扣了一些增值稅
是這個票沒有轉(zhuǎn)出嗎
和發(fā)票沒有關(guān)系,就是年底匯算清繳退稅
那就是問匯算退稅的分錄,對嗎
是的,但是沒有退錢,低了增值稅
沒有退的話,沒有流水不是沒有分錄嗎