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您好老師,我想修改去年的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表,請問怎么在電子稅務(wù)局上操作?

2023-06-09 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-09 10:31

你好!這個你要問當(dāng)?shù)?2366了

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你好!這個你要問當(dāng)?shù)?2366了
2023-06-09
你好 ;? 是的。 農(nóng)產(chǎn)品就是農(nóng)民或者農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自己生產(chǎn)自己銷售的? ;? 進項稅 =? 銷售金額或者票面金額 *9%計算?
2021-09-18
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。 錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面,選擇沖紅原因,點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面,再點擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。 買方給你開紅字確認(rèn)單,然后你們單位開紅字發(fā)票。
2024-08-13
同學(xué)你好 1.是的 2.對的,是總額
2020-10-15
你好,你去修改十月份的申報表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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