你好;你是6月的利潤表; 本期是6月的數(shù)據(jù)來報的;你說的意思利潤表的數(shù)據(jù)不對嗎??
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負數(shù)10萬,實際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負數(shù)的,請問該怎么操作呢?
@立峰老師 嗯嗯老師,還是接著上面的問題的, 1.利潤表本期7-9月+手工加入了1-6月數(shù)據(jù),和申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致 2.目前問題是,現(xiàn)在發(fā)您的資產(chǎn)負債表是7-9月的(其中期初數(shù)我按照1-3月的已更改),期末數(shù)和已手動更改過的利潤表不一致,下一步還如何操作的
@立峰老師 嗯嗯老師,還是接著上面的問題的, 1.利潤表本期7-9月+手工加入了1-6月數(shù)據(jù),和申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致 2.目前問題是,現(xiàn)在發(fā)您的資產(chǎn)負債表是7-9月的(其中期初數(shù)我按照1-3月的已更改),期末數(shù)和已手動更改過的利潤表不一致,下一步還如何操作的
同樣 都是 卓越家具3月的 利潤表 ,咋還數(shù)據(jù)不一樣呢 ,上面是 系統(tǒng)的 數(shù)據(jù),下面 是 報稅實操 下載的數(shù)據(jù),老師 您看下,那個數(shù)據(jù) 是對的呢??
老師 實操聯(lián)系中的商貿(mào)實操 長沙卓越6月 在實操做賬系統(tǒng)利潤表是一個數(shù)據(jù) 在報稅系統(tǒng)里面利潤表本期數(shù)又是另外一個數(shù)據(jù) 怎么回事?
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設(shè)一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預(yù)計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預(yù)警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理
是的 報稅系統(tǒng)的本期數(shù)取數(shù)應(yīng)該是4-6月累計數(shù) 第二季度的利潤表本期數(shù) 不就是6月本期的數(shù)據(jù)嗎?
你好;你注意報稅是 季報;所以本期數(shù)據(jù)是4-6月 ;? 但是你自己做賬是 按月來 出報表 ; 所以本月數(shù)據(jù)? 6月的 利潤表本期數(shù)據(jù)就是 6月的數(shù)據(jù)哈? ?
好的 明白了 第二季度報表 資產(chǎn)負債表沒有差異 那是因為資產(chǎn)負債表本來就是累計的數(shù)據(jù) 利潤表第一季度 就是1-3月本期數(shù) 第二季度 就是4-6月本期數(shù) 第三季度 就是7-9月本期數(shù) 以此類推 老師這樣理解對嗎?
負債表 比如2季度的負債表就是你6月末的負債表來報就行了。 利潤表就是根據(jù)你說的來的; 對的哈?