你好,資產(chǎn)負債表用獨立的7-9月期末數(shù)的加上6月末的期末數(shù),作為9月末的期末數(shù)。
1. 8月報稅時,“本月數(shù)”那一列的“其中 應稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量???? 2.電子稅務局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負債表和利潤表,但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理,需要去稅務局嗎??? 3.工會已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么??
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師您好,我們公司2020年的賬務我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)更改的,因為當時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負債表不一樣,收入成本費用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應付賬款,應付職工薪酬,還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師你好,請問2個問題。 1.小規(guī)模報2021年第三季度增值稅,收入是取總賬中營業(yè)收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入貸方發(fā)生額季度合計嗎?就是增值稅申報表的銷售額要跟這三個勾稽上一致嗎? 2.小規(guī)模報2021年第三季度的財務報表, 其中1:資產(chǎn)負債表,期末余額那一欄,是取賬套中資產(chǎn)負債表9月的期末余額那一欄數(shù)嗎? 其中2:利潤表中本月數(shù)那一欄,是取賬套中利潤表 7月+8月+9月的本月數(shù)合計金額嗎? 以上需要確認一下,我的理解是否正確。
@立峰老師 嗯嗯老師,還是接著上面的問題的, 1.利潤表本期7-9月+手工加入了1-6月數(shù)據(jù),和申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致 2.目前問題是,現(xiàn)在發(fā)您的資產(chǎn)負債表是7-9月的(其中期初數(shù)我按照1-3月的已更改),期末數(shù)和已手動更改過的利潤表不一致,下一步還如何操作的
老師好!其他應付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費,實際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關聯(lián)關系嗎?
工程公司,員工出差住宿費如何入賬
應收會計的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購金額是7288元,我實付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進項就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應稅消費品連續(xù)加工應稅消費品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補稅補?補多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營范圍?
老師,終于等到你啦, 比如貨幣資金項目,7-9月18000,4-6月34000,如果我加了的話是52000,可是9月末我實際的資金只有18000呀,這樣情況怎么辦的
那我你一下啊,7月初的賬是你做的不,有期初數(shù)沒,如果沒有期初數(shù),只做了3個月的賬為什么期本余額和正常一直作賬得出的結(jié)果一樣呢?
7-9月的是我做的,期初數(shù)本來有的,我手工改了和4-6月的一樣,期末數(shù)2個表是平的
6月末的資產(chǎn)負債表你有沒?如果有的話,用6月末的資產(chǎn)負債表%2B7-9月的資產(chǎn)負債表的各科目的發(fā)生額,作一張表出來
作完之后,就平了。遇到問題再發(fā)過來
老師,6月末的我在報稅系統(tǒng)中導出了。 是用6月末的表中,年初和期末數(shù),加上7-9月中的年初和期末數(shù), 6月年初+7月年初 6月期末+7月期末 是這么理解,然后做一張報表的嗎
6月份的報表導出后,這張資產(chǎn)負債表的年初數(shù),就是1-9月資產(chǎn)負債表的年初數(shù)。 年末數(shù): 1、9月末資產(chǎn)數(shù)=6月末的余額%2B7至9月科目余額表借方發(fā)生額-7至9月貸方發(fā)生額 2、9月末負債數(shù)=6月末的余額%2B7至9月科目余額表貸方發(fā)生額%2B7至9月貸方發(fā)生額 3、9月末所有者權(quán)益數(shù)=6月末的余額%2B7至9月科目余額表貸方發(fā)生額%2B7至9月貸方發(fā)生額 你耐心的把這段話看完。一個一個科目的照做。多思考。