同學你好 沒有成本發(fā)票可以先做暫估的
老師你好,我想請問一下,我有一張發(fā)票已經(jīng)付款了,但是得下個月才開票,我可以先這個月暫估,然后在取得發(fā)票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費的發(fā)票也可以暫估嗎?
你好,老師,請問一下,比如我們公司生產(chǎn)瀝青的,然后碎石發(fā)票嚴重不足,然后我去暫估碎石,我知道這個碎石發(fā)票到時候這個會沒有發(fā)票,那我還需要暫估嗎,如果不暫估這樣不是就沒有配比性了,那如果暫估了,有會一直掛應(yīng)付賬款-暫估款,這個也是虛擬的暫估,知道以后也取得不了發(fā)票,這個情況要怎么弄。
老師你好,那個就是我想問你一個問題,就是我這個月開出去了票,然后呢,成本票暫時又還沒有收到,然后這個是要做暫付嗎?怎么做呀。
老師問你個問題,就是去年年底開出銷售發(fā)票320萬,因為是年底最后幾天,就暫估了這個項目的成本250萬,然后企業(yè)所得稅也按照這個暫估后交了,目前是這個項目不做了,需要沖紅這個320萬,這個成本自然也就沒有了,目前面臨企業(yè)所得稅匯繳了,那這項目不做了暫估成本自然沒有了,那我這種情況我該怎么做匯算清繳?
你好,我想問一下,我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發(fā)票,嗯,然后呢,嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少,嗯,但是呢,沒辦法,我們就是這幾個月做不多,嗯,就是說我能就是說因為他不是到6月交那個所得稅嘛,我能做那個暫估,暫估成本嘛,然后嗯我先提前做暫估,然后7月份的時候再做一個月的工資,再把賬戶沖了行嗎?這樣??梢詥??其實就是為了抵這個所得稅
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?