是今年的就合并申報了,是往年的就只有去大廳更正申報
老師,你好,我們公司五月份收到發(fā)票,是沖減之前的,應(yīng)付賬款,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)遺漏了,五月份的時候沒有做賬,應(yīng)該怎么辦呢
老師好!我這里有一個公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會計,我接手之前就沒有再計提折舊了,我接手之后也沒有計提,其實早已經(jīng)到了報廢的時間了,我現(xiàn)在怎么處理呢
老師您好,請問前任會計去年的成本沒有做結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在賬上存貨掛有很多,我現(xiàn)在該怎么處理呢
老師好,現(xiàn)在開始個稅匯算了,我前公司去年給我多記了一筆獎金,實際我沒收到這筆錢,但是因為他當時給我申報了,導(dǎo)致我現(xiàn)在要補很多稅,這個怎么處理呢
老師您好,我們公司以前的會計遺漏了很多獎金提成的個稅沒有申報怎么辦呢?現(xiàn)在怎么處理
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本