你好,不用再調(diào)整22年的收入,直接紅沖23年的開票當(dāng)月的收入就是
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍(lán)字申報,紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,由于發(fā)生銷售折讓,23年1月份紅沖22年10月份開具的紅沖發(fā)票,含稅價2.26萬元,其中收入2萬元,銷項稅0.26萬元,對于銷售方而言,23年匯算22年度所得稅時候,開具紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?并且22年度匯算所得稅的時候怎么調(diào)整
22年收入已開票,23年因為商品質(zhì)量問題,發(fā)生了銷售折讓,并且開具了紅字發(fā)票,請問匯算22年收入的時候納稅調(diào)增還是調(diào)減呢
22年收入已開票,23年因為商品質(zhì)量問題,發(fā)生了銷售折讓,并且發(fā)生在匯算清繳前,屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項,哦并且開具了紅字發(fā)票,請問匯算22年收入的時候納稅調(diào)增還是調(diào)減呢
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護理機構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護士的工資可以計入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?
如果我執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則呢,這時需要調(diào)整嗎
都不需要調(diào)整的哈,因為折讓是發(fā)生在今年,是去年不可預(yù)見的