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22年收入已開票,23年因為商品質(zhì)量問題,發(fā)生了銷售折讓,并且開具了紅字發(fā)票,請問匯算22年收入的時候納稅調(diào)增還是調(diào)減呢

2023-06-08 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 21:18

你好,不用再調(diào)整22年的收入,直接紅沖23年的開票當(dāng)月的收入就是

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快賬用戶3484 追問 2023-06-08 21:23

如果我執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則呢,這時需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-08 21:24

都不需要調(diào)整的哈,因為折讓是發(fā)生在今年,是去年不可預(yù)見的

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你好,不用再調(diào)整22年的收入,直接紅沖23年的開票當(dāng)月的收入就是
2023-06-08
您好,這個是屬于調(diào)增的了
2023-06-08
你好,23年1月份紅沖22年10月份開具的紅沖發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 22年度匯算所得稅的時候,不受這個分錄的影響,正常填寫就是了?
2023-05-05
需要的 23年 借利潤分配未分配利潤貸預(yù)收賬款4000 借預(yù)收賬款2000 貸主營業(yè)務(wù)收入
2024-05-26
你好,同學(xué) 可以的,沒問題的 反方向沖回,然后重新做賬的
2024-05-24
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