你好,每個(gè)月都有的,可以做工資,在工資表里面體現(xiàn),你在這個(gè)月一次給他做進(jìn)去,需要交個(gè)稅的和工資一塊。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社保可以補(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,個(gè)稅申報(bào)遇到一個(gè)比較扭的問題,我們單位有一名員工跟公司約定的是稅后工資20000,沒有任何社保和附加扣除這些,申報(bào)所得個(gè)稅由單位付,他個(gè)人不用付個(gè)稅,單位做工資表的時(shí)候?qū)嵃l(fā)工資和應(yīng)發(fā)工資那欄都是寫的20000,中間沒有任何費(fèi)用扣除,那我在申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)時(shí)候能直接在本期收入那欄也就是稅前工資那直接填成20000申報(bào)不能
老師,麻煩問下同一個(gè)員工,分A和B兩個(gè)公司發(fā)工資,B公司的股東是A公司股東的老婆,這樣兩個(gè)企業(yè)間算有關(guān)系么?還沒來及做股東變更,后面要換了,涉及到員工的個(gè)稅該如何申報(bào)呢?6月份以前都是A公司一起發(fā)工資,6月分之后是分開發(fā),A公司發(fā)5000,B公司11000,以前都是A公司統(tǒng)一申報(bào)工資和個(gè)稅的,現(xiàn)在的社保公積金也 還是在A公司扣除,所以我這就沒有給報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,該怎么補(bǔ)救呢?救助各位大神幫忙
接手一個(gè)公司,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,要我去轉(zhuǎn)成一般納稅人,然后去年8月成立的,稅務(wù)一直都是0報(bào)也沒做帳,公司實(shí)際確實(shí)沒收入,只有支出買固定資產(chǎn),辦公費(fèi),人員工資等等,但它這些支出都是公司對(duì)公賬戶付的,去年8月開始每個(gè)月都有銀行流水,都沒做賬?,F(xiàn)在建賬的話,把以前包括去年的流水補(bǔ)上,像工資都沒扣個(gè)稅,個(gè)稅系統(tǒng)也是0報(bào)。這種公司接手有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊?該怎么做???
我們是餐飲公司,每個(gè)月就會(huì)有員工餐(員工福利);以前做內(nèi)帳的時(shí)候當(dāng)期的直接進(jìn)當(dāng)期的費(fèi)用?,F(xiàn)在要經(jīng)過“應(yīng)付職工薪酬-員工福利”,正常是交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以稅前扣除嘛。但是這個(gè)員工餐也沒有票,也不能稅前扣除啊,那還經(jīng)過“應(yīng)付職工薪酬”中轉(zhuǎn)一下的意義在哪兒呢
我公司注冊(cè)資本20萬,已實(shí)繳,所有者權(quán)益為負(fù)數(shù),利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)。若我公司發(fā)生股權(quán)變更,賣價(jià)為20萬,是不是就不用交個(gè)人所得稅。只需要交20萬*0.0005的印花稅?公司只有一個(gè)股東。還有我是否可以以一個(gè)比20萬低的價(jià)格來轉(zhuǎn)讓?
咨詢一下,公司開發(fā)的小程序商店,通過朋友圈等方式分享鏈接賣的商品,貨款的2%部分直接通過小程序提到分享鏈接人的推廣傭金上了,另外的98%直接進(jìn)入公司的賬戶,這種情況應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢,會(huì)不會(huì)存在一些財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師:您好!我是一家一般納稅人企業(yè),從事建筑安裝行業(yè),所接項(xiàng)目大部分是外地項(xiàng)目,需要外地預(yù)繳,以前簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳都是按全額繳納,現(xiàn)在我公司有一個(gè)大項(xiàng)目也是按簡(jiǎn)易計(jì)稅,但想用差額預(yù)繳的方式,可以嗎?
對(duì)于零星原始票據(jù)多的,粘貼過得怎么正確計(jì)算附件張數(shù)
老師,我們公司招投標(biāo)簽合同,業(yè)務(wù)內(nèi)容是路名牌采購(gòu)與安裝,發(fā)票開具的路名牌,甲方要我們公司找10多個(gè)人個(gè)卡,也不代扣代繳個(gè)稅已勞務(wù)報(bào)酬形式給我們打個(gè)卡,然后我們公司再取出現(xiàn)金入賬對(duì)這筆發(fā)票,我們公司有什么影響?
報(bào)表上的庫(kù)存商品多,想消化庫(kù)存;給別人開發(fā)票的時(shí)候,例如開120萬,折扣50萬,這樣報(bào)表上的庫(kù)存減少了嗎?好像沒有吧
收的商務(wù)部的補(bǔ)助,這個(gè)要不要報(bào)稅的啊
A出票電子銀行承兌匯票給B,B簽收后背書轉(zhuǎn)讓給C,C轉(zhuǎn)讓給D,D扣除利息返款于C對(duì)公賬戶;各企業(yè)分錄怎么做呢?
我公司注冊(cè)資本20萬,已實(shí)繳,所有者權(quán)益為負(fù)數(shù),利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)。若我公司發(fā)生股權(quán)變更,賣價(jià)為20萬,是不是就不用交個(gè)人所得稅。只需要交20萬*0.0005的印花稅?公司只有一個(gè)股東。
老師,我們公司想增資,公司名下有一套房產(chǎn),可以用房產(chǎn)的價(jià)值來增資嗎?
那么扣除的這個(gè)錢支付給食堂相關(guān)人員的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?
借應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的餐費(fèi) 支付出去買菜 借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的餐費(fèi), 貸銀行存款。