你好,同學(xué),選擇其中一家單位申報(bào)個(gè)稅就可以,或者分開各自申報(bào)各自的也可以
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我現(xiàn)在不知道A公司給他報(bào)的多少工資,我不知道A是按照5000+11000報(bào)的,還是5000的,如果A按照5000報(bào)的話,我這就得報(bào)11000還有個(gè)稅~,如果他一起報(bào)了,我就不用報(bào)了~,但是B公司發(fā)的11000,安說應(yīng)該在B公司申報(bào)個(gè)稅吧?還有就是如果A沒給報(bào),我這也沒報(bào),該怎么補(bǔ)救呢?麻煩老師說詳細(xì)下~我這6 7月都沒給報(bào),估計(jì)要更正申報(bào),要交滯納金么?
有點(diǎn)啰嗦了,麻煩老師幫我解答下,A公司的賬在外賬會(huì)計(jì)那,所以我不太清楚A公司什么情況,
您這邊發(fā)多少就申報(bào)多少,可以一次性把好幾個(gè)月的都申報(bào)上
沒有滯納金的 ,放心吧
那沒有滯納金么?
我是B公司,每個(gè)月給他發(fā)11000的工資,我6 7 8這幾個(gè)月的工資都沒給他報(bào),我只做一個(gè)8月的更正申報(bào),把需要加進(jìn)去的人加進(jìn)去,工資累積填寫進(jìn)去就行么?還是不太明白
是的,就是把這個(gè)人加進(jìn)去,然后把這幾個(gè)月的工資一塊申報(bào),然后入職日期往前寫
好的,那超過個(gè)稅起征點(diǎn)的,就要從B公司申報(bào)個(gè)稅了吧?
專項(xiàng)扣除用不用從B公司做???應(yīng)該以前在A公司做過了~
在一個(gè)公司扣除了,另外那個(gè)公司也扣不到了
如果A公司給他申報(bào)的是16000的全額工資,我這就不用再申報(bào)了吧?我就只是對(duì)公戶給他發(fā)個(gè)工資,如果A公司只按照5000申報(bào),B公司就得把11000的工資還有個(gè)稅都申報(bào)了,漏報(bào)的幾個(gè)月可以累計(jì)到9月份一起申報(bào),不用做以前月份的更正申報(bào),這樣理解對(duì)嗎?
對(duì),如果那邊申報(bào)的全額,你就別申報(bào)了,光發(fā)工資就可以,對(duì),不用更正了,可以累計(jì)到9月份一起
感謝老師,終于明白點(diǎn)了,謝謝老師耐心指導(dǎo)
祝您生活愉快,開心快樂