借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸利潤分配未分配利潤
1、文藝演出單位,是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本; 2、公司自己年后,計(jì)入福利費(fèi)用, 3、要是工會(huì)支付的話,計(jì)入工會(huì)自己的賬目,職工活動(dòng)支出。 年會(huì)的例子可以看下,我覺得這個(gè)老師的比較全: A企業(yè)今年年會(huì)中,租賃場地花費(fèi)了21 000元,開具會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票;餐費(fèi)45 000元,開具會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票;準(zhǔn)備了10臺空調(diào)作為年會(huì)的獎(jiǎng)品,共計(jì)20 000元,個(gè)人所得稅由公司代為承擔(dān)。則,小王公司財(cái)務(wù)處理如下: 計(jì)算員工應(yīng)繳的個(gè)人所得稅: 應(yīng)付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級分錄如下: 借:管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi) 21 000, 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)45 000, 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)20 000, 營業(yè)外支出-代繳個(gè)稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個(gè)人所得稅直接20000乘20%是為什么
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,1月31日銀行收到工會(huì)匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還300元, 1.賬務(wù)處理是不是這樣: 借 銀行存款300元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)300元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)300元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 300元 2.以前年度損益調(diào)整科目是不是在1月31日結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤? 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用300元 貸 利潤分配—未分配利潤 300元 3.財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么填寫?
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細(xì)一點(diǎn),謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年1月31日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細(xì)一點(diǎn),謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 2023年6月1日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的2筆款,匯款單上附言: 2020年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還1317.60元, 2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還316.80元。 請問賬務(wù)處理?借方是啥科目,貸方是啥科目? 謝謝!
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
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