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售業(yè)務(wù)。2019年11月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8日向農(nóng)戶購進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,貨款以現(xiàn)金支付。問運(yùn)輸企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)2000元(不含稅),取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(2)16月外購一批包裝材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元,增值稅稅額為19500元,貨款已付。17月因管理不善丟失一部分,不含稅價(jià)款30000元。

2023-06-08 18:27
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 18:29

你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?

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你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?
2023-06-08
你好,這個(gè)環(huán)節(jié)不涉及消費(fèi)稅啊?
2023-06-08
你好,題目要求做什么?
2022-04-06
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-05-05
(1)當(dāng)月實(shí)際銷售業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=5×2 000×60×20% %2B23 400÷(1%2B17%)×20% %2B5×2 000×0.5=129 000(元)=12.90(萬元);視同銷售新型糧食白酒組成計(jì)稅價(jià)格= [20×(1%2B10%) %2B800×2×0.5÷10 000]÷(1-20%)=27.60(萬元);應(yīng)納消費(fèi)稅額= 27. 60×20% %2B800×2×0.5÷10 000 =5.60(萬元)。當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅= 12.9 %2B5.6=18.50(萬元)。 (2)當(dāng)月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=50 000×13% %2B25 500 =32 000(元)。 (3)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額=5×2 000×60×17%%2B23 400÷(1%2B17%)×17%%2B276 000×17% =152 320(元)。 (4)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=152 320-32 000 =120 320(元)。
2023-06-08
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