你好,那您看一下您有沒有少確認收入?
這個月進項稅額大于銷項稅額:如果當(dāng)期進項稅額大于當(dāng)期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進項大于銷項有留底啊。
老師,我在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候轉(zhuǎn)到未交增值稅應(yīng)該是正數(shù)還是負數(shù),因為現(xiàn)在銷項比進項大
老師,進項大于銷項是可以不用繳納增值稅,但是這種情況如果長期存在會有什么影響?
老師你好!增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項時轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方了”,下月銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)時的會計科目為什么是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個科目上月都沒出現(xiàn)呀。
增值稅申報中進項大于銷項,無繳納增值稅?,F(xiàn)在審計提出利潤為正數(shù),正常應(yīng)該是銷項稅大,什么情況下會出現(xiàn)增值稅進項大于銷項
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
可以解釋進項有去年的發(fā)票嗎
你好,可以的,只要真實的就行。
那老師 賬務(wù)處理中允許這樣嗎
您好,請把你的問題補充完整。
賬務(wù)處理中存在去年供應(yīng)商發(fā)票 可以入成本嗎
你好,真實的業(yè)務(wù),然后您當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在可以入賬了。