你好 借應(yīng)付賬款 貸原材料 借,原材料貸,應(yīng)付賬款怎么會(huì)多?
老師,前幾個(gè)月暫估入庫(kù)了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來(lái)時(shí),紅沖了原來(lái)的憑證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實(shí)際多了很多,那這個(gè)要如何處理呢?謝謝老師
老師 我們上個(gè)月銷售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫(kù)存實(shí)際是已經(jīng)把入庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫(kù)存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師如果沖銷之前暫估再按發(fā)票入賬,那我?guī)齑娌皇嵌嗔四敲吹臇|西嗎?那東西我實(shí)際已經(jīng)暫估的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師,請(qǐng)問一下暫估入賬,東西已經(jīng)賣了,那后面票回來(lái)不是要沖暫估嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要也紅沖?怎么做才對(duì),這里不太明白?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
我們現(xiàn)在是暫估時(shí),借原材料代應(yīng)付賬款,,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí),借生產(chǎn)成本代原材料,生產(chǎn)入庫(kù)是借庫(kù)存商品代生產(chǎn)成本,現(xiàn)在票回來(lái)我,借原材料紅字,代應(yīng)付賬款紅字,再按發(fā)票入正確的金額對(duì)嗎?如果發(fā)票回來(lái)金額不一樣了就得從生產(chǎn)成本里開始一一調(diào)整嗎?
的,是的,是這么做,是這么理解的。
老師還有什么方法嗎這實(shí)在太麻煩了
可以只調(diào)整差額,單估和發(fā)票不一樣的,你調(diào)整差額。
如何調(diào)老師借生產(chǎn)成本差額代原材料差額?借庫(kù)存商品差額代生產(chǎn)成本差額?再主營(yíng)業(yè)務(wù)成本差額代庫(kù)存商品差額?
可以的,可以這么做的。這個(gè)是暫估的,小于發(fā)票的。
但是這個(gè)好麻煩的呀
你可以省略第二個(gè),直接做第一個(gè)和第三個(gè)。
沒有其他的方法了的