你好 適用的,你免增值稅,那么這些附加稅也是免的
月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅的30萬(wàn)元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,但是年季度平均沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),超過(guò)的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
一般納稅人月銷(xiāo)售額不超10萬(wàn),現(xiàn)在還是免教育和地方教育附加嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是不是今年有這政策,不含稅銷(xiāo)售收入不足10萬(wàn)的,只需要交納城建稅,不用教育費(fèi)和地方教育費(fèi)。因?yàn)楸驹挛疑陥?bào)完增值稅后,自動(dòng)會(huì)有城建稅和教育費(fèi)和地方教育費(fèi),但他自動(dòng)帶 出來(lái) 的表中并沒(méi)有顯示 兩個(gè)教育費(fèi)?還是本就有這政策,銷(xiāo)售額沒(méi)達(dá)到多少不用交這兩個(gè)教育費(fèi)?
我們是一般納稅人,月不含稅銷(xiāo)售額不超10萬(wàn),教育費(fèi)和地方教育費(fèi)不是免交嗎?今年還適用嗎?這個(gè)政策有沒(méi),
我們是一般納稅人,月不含稅銷(xiāo)售額不超10萬(wàn),不是教育費(fèi)和地方教育費(fèi)不是免交嗎?今年還適用嗎?這個(gè)政策有沒(méi),
某有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2024年12月份部分業(yè)務(wù)如下。一,曾某銀行取得三個(gè)月期限的短期15萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)款項(xiàng),已劃入企業(yè)銀行存款賬戶(hù)。二,接受某企業(yè)的一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)作為投資,根據(jù)投資合同約定,該無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值是60萬(wàn)元
老師,利潤(rùn)表申報(bào)讀取的“本年累計(jì)數(shù)”和利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)不一致是為什么?
你好老師我們是建筑公司 之前公司的賬有一些成本入錯(cuò)二級(jí)分錄 有跨年的和跨月的 比如鋼筋要錄到工程物資-鋼筋 但是錯(cuò)誤入到工程物資-其他里面了 可以直接反結(jié)賬修改嗎 會(huì)影響報(bào)表嗎.
應(yīng)付職工次薪酬計(jì)提之后,怎么做平
如何審核上傳到稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有異常?
和村集體簽的租賃合同,辦了設(shè)施農(nóng)用地,從事農(nóng)業(yè)非深加工,需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工干了17天,要不要交保險(xiǎn),要不要代扣個(gè)稅?
老師,我一月扣除保險(xiǎn)一類(lèi)的到手工資6200,是不是預(yù)交6200-5000=1200 1200×0.03=36 預(yù)交36元個(gè)稅?
老師,本年累計(jì)管理費(fèi)用工資數(shù),和本年累計(jì)應(yīng)付職工薪酬工資貸方余額,不一樣,是啥原因呀
請(qǐng)問(wèn)老師三月份的發(fā)票四月份入賬可以嗎?
我們是一般納稅人,
是的,你們是一般納稅人
老師,你這是回答我問(wèn)題呢?還是在回答我問(wèn)題呢?
老師,你這是回答我問(wèn)題呢?還是在回答我問(wèn)題呢?
我們是一般納稅人, 這不是一個(gè)問(wèn)題阿,你看一下
老師,你確定一般納稅人月不超10萬(wàn),免增值稅嗎?我問(wèn)的是你這個(gè)問(wèn)題,所以我才又重復(fù)了一遍,你又在哪給我重復(fù)一遍
不超過(guò)10萬(wàn)元,是免增值稅的