你好是用這個(gè)政策的還是減免。
月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅的30萬(wàn)元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,但是年季度平均沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),超過(guò)的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
一般納稅人月銷(xiāo)售額不超10萬(wàn),現(xiàn)在還是免教育和地方教育附加嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是不是今年有這政策,不含稅銷(xiāo)售收入不足10萬(wàn)的,只需要交納城建稅,不用教育費(fèi)和地方教育費(fèi)。因?yàn)楸驹挛疑陥?bào)完增值稅后,自動(dòng)會(huì)有城建稅和教育費(fèi)和地方教育費(fèi),但他自動(dòng)帶 出來(lái) 的表中并沒(méi)有顯示 兩個(gè)教育費(fèi)?還是本就有這政策,銷(xiāo)售額沒(méi)達(dá)到多少不用交這兩個(gè)教育費(fèi)?
我們是一般納稅人,月不含稅銷(xiāo)售額不超10萬(wàn),教育費(fèi)和地方教育費(fèi)不是免交嗎?今年還適用嗎?這個(gè)政策有沒(méi),
我們是一般納稅人,月不含稅銷(xiāo)售額不超10萬(wàn),不是教育費(fèi)和地方教育費(fèi)不是免交嗎?今年還適用嗎?這個(gè)政策有沒(méi),
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
我們?cè)落N(xiāo)售額不超10萬(wàn)
考試的符合減免政策的,符合的把減免政策勾選上就能減免。