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Q

老師,今天補申報了去年的印花稅,在24年匯算清繳的時候,需要調增嗎?還是可以直接當做今年的費用?

2023-06-08 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 11:00

你好,直接做到今年就可以的。

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你好,直接做到今年就可以的。
2023-06-08
你好 可以就按去年算,今年這個直接做借管理費用 負數(shù),沖今年利潤,是發(fā)生不滿意類似退貨這種吧
2021-05-21
您好,若該費用在上年沒扣除,您應當在本年納稅申報扣除
2021-03-16
你好,你當時做了計題沒有?
2023-04-03
你好,正規(guī)的操作是先更正季度,然后再更正年度。
2025-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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