同學你好 你的問題不完整
某公司考慮用一臺新的、效率更高的設備來代替1日設備。舊設備原購置成本為40000元,已經(jīng)使用5年估計還可以使用5年,已提折1日20000元,假定使用期滿后無殘值。,如果現(xiàn)在將設備出售可得價款10000元,使用該設備每年可獲得收入50000元,每年的付現(xiàn)成本為30000元。該公司現(xiàn)準備用一臺新設備來代替原有的舊設備。,新設備的購置成本為60000元,估計可使用5年,期滿有殘值10000元,直線法計提折舊。,使用新設備后,每年收入可達80000元,每年付現(xiàn)成本為40000元。假設該公司的資金成本為10%所得稅率為30%。試做出該公司是繼續(xù)使用舊設備還是對其進行更新的決策。
中華水都股份公司考慮用新設備替換舊設備。舊設備原購置成本40000元,已經(jīng)使用5年, 估計還可以使用3年,已提折舊20000, 假定使用期滿無殘值。如果現(xiàn)在將設備出售可得價款10000元,使用該設備每年可獲得收入50000元,每年付現(xiàn)成本30000元。該公司準備用新設備替換舊設備。新設備購置成本60000元,估計可使用5年,期滿有殘值10000元,使用新設備后,每年收入可達到80000元,付現(xiàn)成本40000元。假設公司資本成本率8%,所得稅率25%,營業(yè)稅率5%, 要求: (1)計算初始點營業(yè)凈現(xiàn)金流量差額。(2)計算經(jīng)營期營業(yè)凈現(xiàn)金流量差額。
北方公司考慮用一臺新的、效率高的設備來代替舊設備,以減少成本,增加收益。舊設備原購置成本為40000元,已使用5年,估計還可使用5年,已計提折舊20000元,假定使用期滿后無殘值,如果現(xiàn)在銷售可得價款20000元,使用該設備每年可獲收入50000元,每年的付現(xiàn)成本為30000元。該公司現(xiàn)準備用一臺新設備來代替原有舊設備,新設備的購置成本為60000元,估計可使用5年,期滿有殘值10000元,使用新設備后,每年收入可達80000元,每年付現(xiàn)成本為40000元。經(jīng)分析公司的資本成本為10%,適用所得稅率為25%,新舊設備均采用直線法計提折舊。要求:作出該公司是否更新的決策。
某公司原有一套設備,購置成本為40000元,預計使用8年,已使用4年,已提折1820000元,設備使用期滿后無殘值,如果現(xiàn)在將設備出售可得價款10000元,使用該設備每年可敬得收入50000元,每華的付現(xiàn)成本為30000元。該公司現(xiàn)準備用一臺新設備替代該1舊設備,新設備的購置成本為60000元,預計使用4年,期滿有殘值10000元,使用新設備后,每年收入可達到80000元,每年付現(xiàn)成本為40000元,該公司資本成本率為10%,所得稅率為25%。上述新1舊設備均采用直線法計提折1舊。要求:通過計算確定該公司是否應該更新該舊設備。
某公司考慮用一臺新的、效率更高的設備來代替舊設備,以減少成本,增加收益。舊設備原購入成本為40000元,已使用5年,估計還可使用5年,已提折舊20000元假設使用期滿后無殘值,如果現(xiàn)在銷售可得價款10000元,使用該設備每年可獲收入50000元,每年的付現(xiàn)成本為30000元。該公司現(xiàn)準備用一臺新設備來代替原有的舊設備,新設備的購置成本為60000元,估計可使用5年,期滿有殘值10000元,使用新設備后,每年可獲收入80000元,每年的付現(xiàn)成本為40000元。假設該公司的資本成本為10%,所得稅率為40%,新、舊設備均用直線折舊法計提折舊。試作出是繼續(xù)使用舊設備還是對其進行更新的決策。 財務管理
你好,如果我工資做20萬或者做30萬,要交多少稅,怎么計算呢?
老師去年的注冊資本印花稅,今年繳納繳滯納金不
老師,現(xiàn)在銀行還用做日記賬嗎都有網(wǎng)銀
老師好,請問下年度匯算清繳,主營業(yè)務成本數(shù)據(jù)有誤,是否需要更正第四季度預繳企業(yè)所得稅申報表?
老師好,收到一張專票,但是屬于不應抵扣的范圍,請問分錄如何寫?謝謝!
老師您好!請問下撤銷抵扣的專票,怎么到了申請統(tǒng)計那里,看到?jīng)]有撤銷成功,要怎么處理,謝謝
你好老師,我想問一下我們企業(yè)所得稅匯算清繳有一部分退稅,這個退稅我還沒申請,這個退稅申請有時間期限嗎?
老師,報年報時2024年年報收入成本數(shù)必須和2024年第四季度期末數(shù)一致嗎
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè),2024年出口了一筆貨物進項發(fā)票到現(xiàn)在也沒有收進來,我現(xiàn)在要匯算清繳了,請問我都需要做哪些稅務調(diào)整?企業(yè)所得稅成本調(diào)增,增值稅需要做調(diào)增嗎?我不確定后面這份發(fā)票能不能來
A105000納稅調(diào)整明細表那么多個其他,分別應該填什么內(nèi)容的調(diào)增或調(diào)減呢