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,老師您好,麻煩您幫我看下我的資產(chǎn)負債表和利潤表做的合不合適,這個表我報到財務經(jīng)理那里就說是不合適,我在沒看出來問題在哪里,麻煩您指導下,謝謝老師

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2023-06-08 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-08 09:22

你好; 你這個是要調(diào)報表是為了貸款還是干嘛的?

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 09:26

這就是給老板看的,本來這個月是沒有收入,因為沒開票,但是非要我做成盈利,意思就是我要是按實際的來虧損的話賬面太難看,我也在沒搞懂

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:29

你好; 你做的內(nèi)賬還是外賬的;? ? ?你內(nèi)賬是怎么樣就做怎么 給老板看; 你調(diào)整就是虛假的數(shù)據(jù)了?

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 09:37

公司是只有外賬,內(nèi)賬沒做過,只不過是現(xiàn)在要給老板看,意思是讓我把虧損做成盈利

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:39

你好;外賬的話; 不能去隨意動哈; 你要和稅務上傳的數(shù)據(jù)一致的;? ??

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 10:28

老師,這個是我把報表導出來后改的,我的賬上實際沒有變更

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:29

你好;? 你賬上都沒有動; 你只是動報表數(shù)據(jù)嗎 ?? 你把其他應收賬款負數(shù)金額 ; 你調(diào)整到其他應付款的欄次去?

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 10:30

是的,老師,其他的再有啥問題沒,我都改了

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-08 10:31

你好; 是的;? 其他沒有的;? 你注意往來科目別掛太多金額即可; 避免稅務局找你??

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 10:47

收到,非常感謝老師指導

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:51

不客氣的;希望能幫到你;? 滿意請給予評價??

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你好; 你這個是要調(diào)報表是為了貸款還是干嘛的?
2023-06-08
1.資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。 2、資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流量表的勾稽關系:現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流量凈變動金額=資產(chǎn)負債表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的期末余額—現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的期初余額? 、你滿足就是對的哈? ?
2023-07-05
同學,你好,你的兩個報表的利潤上的數(shù)據(jù)是沒有問題的。
2021-09-26
同學你好,請發(fā)一下你的表格。
2024-01-03
你好,對于以上問題,庫存出現(xiàn)負數(shù)是因為貴司是按照收到發(fā)票做賬的,沒有對采購材料做賬估入賬,又結轉了對應成本,所以導致庫存成負數(shù)狀態(tài)
2021-08-30
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職稱:注冊會計師,稅務師

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