您好,這兩個都要沖的
我公司職工薪酬屬于財政專項拔款計入其他應收賬款的住來賬核算并在年度企業(yè)所得稅匯算時不體現(xiàn)在職工薪酬表,公司把收到的穩(wěn)崗補貼發(fā)放給員工了:借銀行存款,貸營業(yè)外收入。借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。問:匯算時穩(wěn)崗補貼的金額需要體現(xiàn)在職工薪酬表嗎?
我公司職工薪酬屬于財政專項拔款計入其他應收賬款的住來賬核算并在年度企業(yè)所得稅匯算時不體現(xiàn)在職工薪酬表,公司把收到的穩(wěn)崗補貼發(fā)放給員工了:借銀行存款,貸營業(yè)外收入。借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。問:匯算時該穩(wěn)崗補貼的金額需要體現(xiàn)在職工薪酬表嗎?
老師你好,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,社保付給公司的擴崗補貼,沖銷管理費用,還要沖應付職工薪酬過度嗎?
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù) 掛往來 借其他應收款 貸應付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎
老師,下午好,我平時做社保和工資的分錄好像用錯的科目,麻煩你幫我看看正不正確 計提公司負擔部份分錄:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 銀行扣繳時的分錄: 借:應付職工薪酬-社保(沖減企業(yè)計提部份) 其他應收款-社保(計提員工負擔部份) 貸:銀行存款 發(fā)工資時的分錄: 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-社保(沖減計提員工負擔部份) 銀行存款
小企業(yè)會計準則,所得稅匯算清繳時調(diào)增了工資,之后如何做會計處理
你好,老師,我們廠子租賃給光伏能源地方,收入租賃費,那我們開租賃費發(fā)票給他們,需要選什么稅收編碼呢
你好,計提時分錄:借:主營業(yè)務成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費使用經(jīng)費分錄:借:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:銀行存款這樣對嗎
A公司 給我們開票10萬,實際結算9.5萬。怎么做賬呢
老師繳納個稅的會計分錄怎么做?
老師,注銷公司,稅務上要注意哪些才能完成清稅
老師,項目資本成本中的經(jīng)營風險和財務風險是分別指所有者權益類資產(chǎn)風險和負債類資產(chǎn)風險么?
給員工集團辦理的意外險和雇主險,是管理費用下設福利費還是保險費正確,做到福利費不超過工資總額14%可以稅期扣除嗎?
24年申報增值稅時,按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報了,但是有幾張發(fā)票沖紅了,我在做賬的時候忘記做負數(shù)了,導致利潤表的營業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報的收入,所得稅匯算清繳時提示了,這個怎么弄。假如所得稅申報是285萬,增值稅申報是283,差了2個,這應該怎么調(diào)整
老師,我們用A廠和客戶簽合同,項目完結的時候A廠把毛利潤轉(zhuǎn)給我們。我們a項目1~4p貨物24萬,按照賬期客戶也應該支付24萬,但是客戶只支付了20萬到A廠,1-4p成本就有21萬,如果我按照常規(guī)利潤算法就應該24-20=4萬,但是廠里不干,因為人家廠里都沒有收到24萬元。我可不可以用20萬/24萬確定一個進度比,然后再乘以我1-4p的總成本得到一個新成本。最后利潤:20萬-新成本呢
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫您