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Q

去年年底計提的成本票只到了一部分還有一部分沒到可以先沖掉做收到的發(fā)票然后剩下的再計提嗎?

2023-06-07 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 17:23

你好可以先沖掉做收到的發(fā)票

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快賬用戶8344 追問 2023-06-07 17:25

然后剩下的部分在計提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 17:26

剩下的以后收到發(fā)票再充

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快賬用戶8344 追問 2023-06-07 17:27

意思是金額只沖一部分嗎?就是沖收到發(fā)票的金額

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齊紅老師 解答 2023-06-07 17:28

嗯嗯,就是那個意思

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快賬用戶8344 追問 2023-06-07 17:32

那我今年的就是上個季度計提的成本這個季度能不能沖掉少計提一些,我們這一兩個月沒怎么開發(fā)票成本會比較多

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齊紅老師 解答 2023-06-07 17:34

就是收到多少發(fā)票,就沖減暫估多少金額

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快賬用戶8344 追問 2023-06-07 17:36

這個我知道了,但是我今年也另外計提了一筆,我想知道上個季度計提的這個季度能不能沖掉,就當這個發(fā)票收不回來那么多了

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齊紅老師 解答 2023-06-07 17:40

你好這個只有看對應的供應商了哈,沒法籠統(tǒng)看的

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你好可以先沖掉做收到的發(fā)票
2023-06-07
你好 你現(xiàn)在要先暫估成本去 。 影響你們當月利潤的 。
2020-09-29
那個賬跟24年的利潤無關,只是在23年的匯算處理
2025-02-19
你好,同學,沒有收到發(fā)票那一部分可以暫時做暫估入庫。
2021-10-17
沖暫估的時候不需要按照全額沖紅,應按已收到發(fā)票的部分進行沖暫估處理,未收到發(fā)票部分仍保留暫估。 沖減已收到發(fā)票部分的暫估 假設去年暫估存貨入賬,會計分錄為: 借:庫存商品等 貸:應付賬款 —— 暫估應付款 今年收到部分發(fā)票時,先按這部分發(fā)票對應的暫估金額做紅字沖銷分錄: 借:庫存商品等 (紅字,金額為已收到發(fā)票部分對應的暫估金額) 貸:應付賬款 —— 暫估應付款 (紅字,金額為已收到發(fā)票部分對應的暫估金額) 然后根據(jù)收到的發(fā)票,做正常的入賬分錄: 借:庫存商品等 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 ——XX 供應商等 未收到發(fā)票部分的處理 對于下月才能收到發(fā)票的那部分暫估,本月無需處理,仍保留在 “應付賬款 —— 暫估應付款” 科目中,待下月收到發(fā)票后,再按上述類似步驟,先沖暫估再按發(fā)票入賬。
2025-02-11
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