沖暫估的時候不需要按照全額沖紅,應按已收到發(fā)票的部分進行沖暫估處理,未收到發(fā)票部分仍保留暫估。 沖減已收到發(fā)票部分的暫估 假設去年暫估存貨入賬,會計分錄為: 借:庫存商品等 貸:應付賬款 —— 暫估應付款 今年收到部分發(fā)票時,先按這部分發(fā)票對應的暫估金額做紅字沖銷分錄: 借:庫存商品等 (紅字,金額為已收到發(fā)票部分對應的暫估金額) 貸:應付賬款 —— 暫估應付款 (紅字,金額為已收到發(fā)票部分對應的暫估金額) 然后根據(jù)收到的發(fā)票,做正常的入賬分錄: 借:庫存商品等 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 ——XX 供應商等 未收到發(fā)票部分的處理 對于下月才能收到發(fā)票的那部分暫估,本月無需處理,仍保留在 “應付賬款 —— 暫估應付款” 科目中,待下月收到發(fā)票后,再按上述類似步驟,先沖暫估再按發(fā)票入賬。
老師,公司有建工程,去年年底暫估入賬了,今年要不要全部沖回按發(fā)票入賬還是按實際發(fā)生先沖減一部分,等票到了在調(diào)整差額
老師7月份暫估的材料金額,這個月沖紅可以沖紅一部分嗎?還是要全部沖紅,,因為我有些材料發(fā)票還沒有到發(fā)票,
老師,有一筆暫估款,今年6月暫估的,到11月底,我沖了700多萬,這筆暫估款是不可能有發(fā)票的,只是因為當時收入太大,不想交這么多稅才暫估的,我12月是全部沖回,還是23年5月底沖回就可以老師?
如果我去年12月暫估了成本,今年一月和2月都取得了去年暫估的成本票,那我在一月的時候取得的部分發(fā)票的時候全部紅沖;還是紅沖取得發(fā)票金額部分的發(fā)票,等到二月的時候再紅沖對應發(fā)票金額
老師,去年盈利做了一部分暫估,今年新業(yè)務收到的成本票,能不能沖抵那部分暫估呢
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險
如果發(fā)票確定收不回來的是不是全額沖紅,匯算清繳的時候調(diào)增就行了
同學你好 對的 是這樣