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請問申報2022年企業(yè)年度匯票,是盈利了,用了以前彌補虧損的額度所以不用交稅。那用了以前彌補虧損的額度這個步驟需要怎么做分錄呢

2023-06-07 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-07 15:29

你好這個不需要做分錄。

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 15:30

不做分錄,利潤表不是掛著盈利要交稅?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:32

你好不是的你按照實際要交的稅進行計提繳納就好了。

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 15:33

所以不用做分錄,這個只是關(guān)系到資產(chǎn)負債表的未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:35

你好,是的,就是這個意思。

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 15:38

我這發(fā)票和申報的銷項稅額不一致,是要以哪個為準(zhǔn)進行修改

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:38

你好!差額有多少?你看下發(fā)票張數(shù)是不是對得上

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 15:39

因為銷項稅額是系統(tǒng)自動跳,沒去修改正確,所以對應(yīng)不上

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:40

你好,不是,我的意思是說你先看發(fā)票張數(shù)對不對得上,如果對得上就按照系統(tǒng)上面的表格里面的來做。

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 15:47

這和發(fā)票張數(shù)沒關(guān)系啊,我只是申報表稅額比發(fā)票少了兩分。我想問怎么處理這兩分

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:47

你好如果是只差這個余額的話,這個是四舍五入引起的。直接進入營業(yè)外收支就好了。

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 15:48

那最終是要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是以申報表為準(zhǔn)入賬

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:49

你好,是以申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 16:04

那如果是銷項稅額少申報兩分,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:08

你好,沒少申報就少交了。借,應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款,營業(yè)外收入。

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 16:11

申報表就是根據(jù)申報數(shù)據(jù)在扣費的呀。你說的沒少申報就是少交是什么意思呀

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:13

你好,你說少申報2分,就少交了2分,這2分就相當(dāng)于不用交了,計入營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶3717 追問 2023-06-07 16:15

那如果多申報,多交兩分怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:16

你好,這個就是營業(yè)外支出。

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