你好這個不需要做分錄。
老師,請問下小規(guī)模納稅人1%普票的金額是填寫到免稅銷售額這一欄嗎?
老師,建筑工地購買了河沙,但是開不了發(fā)票,這個怎么處理呢?
@董老師,老師好那印花稅也要交了,下個月也要紅沖
老師,中級考試,單選,多選,判斷題一共多少分呀?
請問注冊地??诿捞m區(qū),注冊資金2000萬的是去哪里打印機讀檔案和章程。需要帶工商局蓋章的。
老師,我們是個體工商戶,然后現(xiàn)在因為基本上沒什么成本,1到六月有29436的收入,申報個體經(jīng)營所得是不是只能填減免,然后交400多的稅金,
發(fā)生福利費是怎么做賬? 第一種: 借:管理費用/銷售費用—福利費 貸:銀行存款 第二種: 借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款
房產(chǎn)的在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),賬面上但還沒有全部竣工驗收是不是就要交房產(chǎn)稅
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認,沒問題!
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
不做分錄,利潤表不是掛著盈利要交稅?
你好不是的你按照實際要交的稅進行計提繳納就好了。
所以不用做分錄,這個只是關(guān)系到資產(chǎn)負債表的未分配利潤?
你好,是的,就是這個意思。
我這發(fā)票和申報的銷項稅額不一致,是要以哪個為準(zhǔn)進行修改
你好!差額有多少?你看下發(fā)票張數(shù)是不是對得上
因為銷項稅額是系統(tǒng)自動跳,沒去修改正確,所以對應(yīng)不上
你好,不是,我的意思是說你先看發(fā)票張數(shù)對不對得上,如果對得上就按照系統(tǒng)上面的表格里面的來做。
這和發(fā)票張數(shù)沒關(guān)系啊,我只是申報表稅額比發(fā)票少了兩分。我想問怎么處理這兩分
你好如果是只差這個余額的話,這個是四舍五入引起的。直接進入營業(yè)外收支就好了。
那最終是要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是以申報表為準(zhǔn)入賬
你好,是以申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
那如果是銷項稅額少申報兩分,怎么做分錄
你好,沒少申報就少交了。借,應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款,營業(yè)外收入。
申報表就是根據(jù)申報數(shù)據(jù)在扣費的呀。你說的沒少申報就是少交是什么意思呀
你好,你說少申報2分,就少交了2分,這2分就相當(dāng)于不用交了,計入營業(yè)務(wù)收入
那如果多申報,多交兩分怎么做分錄
你好,這個就是營業(yè)外支出。