你好這個(gè)不需要做分錄。
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)以前年度虧損在第四季度用掉了,匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損沒金額了是不是就要要繳納企業(yè)所得稅了?
2017年度盈利了,2022年匯繳是不是不用減去未彌補(bǔ)以前年度虧損直接按應(yīng)納稅所得額交稅
請(qǐng)問(wèn)2022年匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)還是用2022年的應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)? 季度預(yù)交申報(bào)時(shí)怎么看著是用利潤(rùn)額來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
不做分錄,利潤(rùn)表不是掛著盈利要交稅?
你好不是的你按照實(shí)際要交的稅進(jìn)行計(jì)提繳納就好了。
所以不用做分錄,這個(gè)只是關(guān)系到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)?
你好,是的,就是這個(gè)意思。
我這發(fā)票和申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不一致,是要以哪個(gè)為準(zhǔn)進(jìn)行修改
你好!差額有多少?你看下發(fā)票張數(shù)是不是對(duì)得上
因?yàn)殇N項(xiàng)稅額是系統(tǒng)自動(dòng)跳,沒去修改正確,所以對(duì)應(yīng)不上
你好,不是,我的意思是說(shuō)你先看發(fā)票張數(shù)對(duì)不對(duì)得上,如果對(duì)得上就按照系統(tǒng)上面的表格里面的來(lái)做。
這和發(fā)票張數(shù)沒關(guān)系啊,我只是申報(bào)表稅額比發(fā)票少了兩分。我想問(wèn)怎么處理這兩分
你好如果是只差這個(gè)余額的話,這個(gè)是四舍五入引起的。直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支就好了。
那最終是要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是以申報(bào)表為準(zhǔn)入賬
你好,是以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
那如果是銷項(xiàng)稅額少申報(bào)兩分,怎么做分錄
你好,沒少申報(bào)就少交了。借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入。
申報(bào)表就是根據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)在扣費(fèi)的呀。你說(shuō)的沒少申報(bào)就是少交是什么意思呀
你好,你說(shuō)少申報(bào)2分,就少交了2分,這2分就相當(dāng)于不用交了,計(jì)入營(yíng)業(yè)務(wù)收入
那如果多申報(bào),多交兩分怎么做分錄
你好,這個(gè)就是營(yíng)業(yè)外支出。