您好,同學(xué), 公司2017年以后就一直盈利的嗎?現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳得???
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個(gè)說法正確嗎
請問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
老師,小規(guī)模公司從2017年到2022年都是虧損,2023年1月盈利了,能彌補(bǔ)以前年度虧損不交企業(yè)所得稅嗎?
2017年度盈利了,2022年匯繳是不是不用減去未彌補(bǔ)以前年度虧損直接按應(yīng)納稅所得額交稅
請問2022年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補(bǔ),還是用2022年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
是啊要不要減去啊
您好,同學(xué),是不用減去了
按2022年應(yīng)納稅所得額交稅嗎
是的呢,同學(xué),是這樣子的
17年虧損了5萬,2020年虧損了5萬,2021年盈利了5萬,17年與20年虧損可以用21年來彌補(bǔ)
您好,同學(xué),先彌補(bǔ)17年的5萬哦
不是可以2021年先彌補(bǔ)17年5萬,再彌補(bǔ)2020年5萬這樣嗎,是21年可以彌補(bǔ)完對嗎
您好,同學(xué),是這樣子的
是不是21年盈利用2次,第一次彌補(bǔ)17年虧損,第二次彌補(bǔ)20年虧損
您好,同學(xué),是這樣子的
2年各5萬,21年用2次就當(dāng)年彌補(bǔ)完對嗎
彌補(bǔ)不完的哦,21年只盈利5萬啊,只能彌補(bǔ)17年的5萬