你好!是要扣掉后,再填入收入申報(bào)
老師,我公司一些兼職人員,沒有去稅務(wù)局代開發(fā)票,工資不能稅前抵扣是吧??那我進(jìn)賬后,是到匯算清繳的時候把這些調(diào)出,還是季報(bào)的時候就調(diào)出呀,用把這些沒有發(fā)票的單獨(dú)記個本子上嗎,不然都忘記了
老師,個稅申報(bào)遇到一個比較扭的問題,我們單位有一名員工跟公司約定的是稅后工資20000,沒有任何社保和附加扣除這些,申報(bào)所得個稅由單位付,他個人不用付個稅,單位做工資表的時候?qū)嵃l(fā)工資和應(yīng)發(fā)工資那欄都是寫的20000,中間沒有任何費(fèi)用扣除,那我在申報(bào)個稅系統(tǒng)時候能直接在本期收入那欄也就是稅前工資那直接填成20000申報(bào)不能
老師頭幾個月沒有申報(bào)兼職人員補(bǔ)助和提成補(bǔ)助,但是有一些人員離職了,現(xiàn)在我補(bǔ)報(bào)以前的個稅,那么我在任職受雇從業(yè)日期那,現(xiàn)在我要填寫什么日期,是填2021年6月1日還是填5月1日,我們工資是本月工資下月發(fā)放
請問老師,員工工資(?)組成=基本工資+績效+提成-遲到扣款,實(shí)發(fā)工資(?)=工資(?)-個人承擔(dān)社保公積金;請問申報(bào)個稅時,應(yīng)該按照員工扣除 遲到扣款后的申報(bào),還是按照未扣除遲到扣款的收入申報(bào)工資
你好,給員工申報(bào)個稅時,是用應(yīng)發(fā)數(shù)申報(bào)的,然后在申報(bào)專項(xiàng)扣除那些,我是直接按工資表申報(bào)的,這個數(shù)沒有扣掉員工的扣款扣的水電費(fèi)那些,可以嗎,還是要扣掉所有的費(fèi)用后的凈額去申報(bào)繳納個稅呀
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
老師,個體工商戶開機(jī)械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個體戶負(fù)責(zé),這樣發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)訂機(jī)票開發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報(bào)表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛