您好,是簡易計稅怎么認定是吧
老師您好,我們公司12月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人,我想問一下我們在轉(zhuǎn)一般納稅人之前在稅局代開了一個建筑服務(wù)發(fā)票,用的是3%的稅率,以后的建筑服務(wù)我們也想申請簡易計稅3%的稅率,這個需要去稅局備案嗎?這個是稅局核定的稅率。
老師,我想問一下,我們是一般納稅人,有一個項目甲供材,用了簡易計稅,開的是3個點的其他建筑服務(wù)發(fā)票,另外一個項目勞務(wù)費,也開的是3個點是什么原因呢?,勞務(wù)費簡易計稅也是3個點嗎?
老師我想問下就是我是一般納稅人開了簡易計稅的3%勞務(wù)費發(fā)票,要做什么稅費種認定?什么征收品目?我已經(jīng)有9%的其他建筑服務(wù)的核定了
老師,我想問問,就是我申報增值稅申報不了,提示要增加勞務(wù)貨物的稅種認定,是開多少稅率的就有有對應(yīng)的稅費種認定嗎。我開了簡易計稅的3%勞務(wù)費,查看到?jīng)]有對應(yīng)的稅率。只有9%其他建筑服務(wù),要去做備案嗎還是?
老師您好,請問一般納稅人建筑服務(wù)開票稅率是9%,但有個項目開的發(fā)票用簡易征收3%稅率 這根據(jù)什么定的,我們開3%按簡易征收可以嗎
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應(yīng)該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費用是計入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準確呢
老師,請問什么情況下做完個人所得稅的匯算清繳
接到一個茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點,有沒有哪位實操經(jīng)驗豐富的老師幫忙支支招,這個要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
老師現(xiàn)在不是取消了簡易計稅認定了嗎
還是現(xiàn)在要認定了才能?
因為我現(xiàn)在申報不了增值稅
是需要認定了之后才可以
提示我要做勞務(wù)貨物的稅費種認定
我這邊已經(jīng)查詢到是有貨物13%和建筑服務(wù)9%.的
是要做另外3%勞務(wù)費的認定嗎
是屬于做簡易計稅3%的
那我要怎么申請,電子稅務(wù)局可以申請嗎
需要去線下申請這種備案