你好,屬于小型微利企業(yè),資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),利潤在300萬以內(nèi)。
南方公司成立的售后服務(wù)公司資產(chǎn)總額100萬元,員工50人,經(jīng)公司財務(wù)測算,當(dāng)年將實現(xiàn)應(yīng)稅所得額310萬元,納稅籌劃節(jié)稅延遲繳納的多少?
甲公司為居民企業(yè)1)銷售商品收入5000萬元,國債利息收入10萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,捐贈收入10萬元2)成本費用中列支實發(fā)工資總額200萬元,并實際列支職工福利費15萬元,上繳工會經(jīng)費10萬元,職工教育經(jīng)費支出20萬元1、根據(jù)業(yè)務(wù)1,請判斷計入企業(yè)應(yīng)納稅所得額的有?2、根據(jù)業(yè)務(wù)2,請思考是否準(zhǔn)予扣除,請說明理由
神龜實業(yè)公司成立的售后服務(wù)公司資產(chǎn)總額2000萬元,員工150人,經(jīng)公司財務(wù)測算,當(dāng)年將實現(xiàn)應(yīng)稅所得額330萬元,協(xié)商可購買相關(guān)產(chǎn)品,降低應(yīng)納稅所得額,請問籌劃前后可以納稅籌劃節(jié)稅的延遲繳納稅額是多少
2020年經(jīng)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),2022年3月委托A市稅務(wù)師事務(wù)所對2021年度進(jìn)行所得稅匯算清繳,稅務(wù)師在工作底稿中記載相關(guān)內(nèi)容如下, (1)甲公司利潤表中營業(yè)收入為6 500萬元,營業(yè)成本為3 900萬元,稅金及附加265.5萬元,管理費用1 650萬元,財務(wù)費用280萬元,銷售費用980萬元,資產(chǎn)減值損失265萬元,公允價值變動損失60.5萬元,投資收益600萬元,營業(yè)外收入800萬元,營業(yè)外支出350萬元。 (2)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)甲公司當(dāng)年管理費用中有100萬元取得的發(fā)票不符合稅法規(guī)定。 要求: (1)根據(jù)資料(1),算甲公司當(dāng)年的利潤總額。 (2)根據(jù)資料(2),算調(diào)整應(yīng)納稅所得額的金額。
某公司是一家位于市區(qū)的啤酒生產(chǎn)企業(yè),2022年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1.銷售產(chǎn)品取得收入3500萬元,出租包裝物取得收入100萬元。2.產(chǎn)品銷售成本2200萬元,其他業(yè)務(wù)成本50萬元。3.管理費用130萬元(其中,為高級管理人員購買的商業(yè)保險50萬元,向母公司支付管理費用50萬元)。4.銷售費用1300萬元(其中,廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費共計1100萬元)。5.財務(wù)費用100萬元。6.營業(yè)外支出120萬元,(其中,合同違約罰款30萬元,違反環(huán)保規(guī)定被政府部門罰款20萬元。)不考慮相關(guān)稅費,根據(jù)上述資料,回答下列問題:1.該公司2022年企業(yè)實際可扣的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費總額為?2.該公司2022年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為()萬元。?3.該公司2022年實際繳納企業(yè)所得稅為多少?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
100萬乘以2.5%,加上180萬乘以5%,這個就是需要繳納的企業(yè)所得稅。