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請問生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品,享受免抵退的政策,期末沒有留底稅額,還是開免稅普票并且正常申報嗎?需要考慮其他稅嗎?

2023-06-07 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 09:24

你好,開零稅率的發(fā)票,正常申報就可以的。

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你好,開零稅率的發(fā)票,正常申報就可以的。
2023-06-07
您好,這個的話不算違規(guī)的,你好的
2023-12-06
你好,同學(xué) 申請退稅,是需要有進(jìn)項稅發(fā)票的。只要出品符合條件,現(xiàn)在申請政策上還是允許的。 如果準(zhǔn)備走出口退稅,出口是免稅時開免稅發(fā)票。是免稅。
2022-06-29
同學(xué)你好。 適合免抵退政策,且屬于一般貿(mào)易的話。 銷項進(jìn)項部分 自動會抓取數(shù)據(jù), 但是, 5%的加算抵扣,要自己算了填寫進(jìn)去
2025-04-21
問題 1 人民幣出口免抵退稅,系統(tǒng)一般仍需填美元匯率(按出口當(dāng)月 1 日或當(dāng)日匯率折算 );因匯率產(chǎn)生的 1 分錢尾差是合理誤差,不影響申報。 問題 2 免抵退稅與增值稅申報期原則上應(yīng)一致,需先完成增值稅申報再做免抵退稅申報。3 月未開票申報后補(bǔ)開票,要調(diào)整增值稅(沖減原未開票、按開票重報 ),同步更新免抵退稅數(shù)據(jù),保證兩端匹配
2025-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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