你好,不得抵扣就是當(dāng)月的退稅差,期末留底看增值稅申報(bào)表的“期末留抵?jǐn)?shù)”
老師你好。請(qǐng)問(wèn)【納稅表出口銷售累加】為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表免抵退辦法出口銷售額累加之和。,這個(gè)數(shù)是什么嗎!?解釋一下
老師,出口退稅申報(bào)匯總表的17行,期末留抵稅額這個(gè)數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請(qǐng)退稅或者可以留到下個(gè)月增值稅報(bào)表抵扣嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來(lái)退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,在操作生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)軟件時(shí),會(huì)有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵稅額,,這個(gè)期末留抵稅額要填什么數(shù)?(我們企業(yè)一直內(nèi)銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務(wù)),每期都交增值稅,所以,我的理解是沒(méi)有期末留抵稅額,所以填了0,但是這樣,就一直生成的都是免抵稅額,在增值稅申報(bào)表中沒(méi)有可以抵減銷項(xiàng)的數(shù)據(jù),是不是我填錯(cuò)了?
老師你好,想咨詢下出口退稅申報(bào)這里的期末留抵稅額和不能抵扣累加分別是取的哪個(gè)期間的哪些數(shù)據(jù)?謝謝
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
選擇所屬期間的數(shù)據(jù)
好的,謝謝
不用客氣,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評(píng),謝謝。