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老師好,請問收到匯算清繳退稅會計分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤

2023-06-07 06:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-07 06:17

你好,不用以前年度損益調(diào)整的話對的

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快賬用戶9051 追問 2023-06-07 06:21

公司是小企業(yè)會計準

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齊紅老師 解答 2023-06-07 06:22

那你的會計分錄是對的

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快賬用戶9051 追問 2023-06-07 06:22

需要以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶9051 追問 2023-06-07 06:23

什么情況需要用到以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9051 追問 2023-06-07 06:24

是2023年收到2022年匯算清繳退稅

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齊紅老師 解答 2023-06-07 06:26

會計準則需要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9051 追問 2023-06-07 06:27

好的謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-06-07 06:29

不客氣祝你學習進步加油

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你好,不用以前年度損益調(diào)整的話對的
2023-06-07
你好,你單位是沒有? 以前年度損益調(diào)整? ?科目嗎?
2022-08-09
同學,您好,這樣做沒有問題
2020-10-21
可以的,可以這么做的。
2024-03-02
同學你好 結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:所得稅費用 本年利潤還得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023-07-17
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