您好,計(jì)提費(fèi)用的原因?是真實(shí)業(yè)務(wù)?
老師,我們這個(gè)月工資因?yàn)檫€有欠款,就不發(fā)給員工了,可能會(huì)拿來(lái)沖欠款,也說(shuō)不定,但是我是不是要先做工資表掛賬先?如果做了薪酬,那不是直接計(jì)提費(fèi)用去了?還是掛其他應(yīng)付款去?
老師,你好,我今年計(jì)提了一些安全費(fèi)用100萬(wàn),掛在其他應(yīng)付款里面的,實(shí)際用了10萬(wàn),匯算的時(shí)候是不是要調(diào)增90萬(wàn)?如果調(diào)增了,明年的賬又應(yīng)該怎么做?如果明年發(fā)生的費(fèi)用還直接 沖減其他應(yīng)付款,就不對(duì)了,怎么做呢?
去年12月暫估人工成本328萬(wàn),到現(xiàn)在沒(méi)有支付也沒(méi)有紅沖,這個(gè)328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對(duì)吧,這個(gè)328萬(wàn)我在本月5月份紅沖200萬(wàn),然后本月再計(jì)提23年工資成本200萬(wàn),還有128萬(wàn)我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問(wèn)題不
去年12月暫估人工成本328萬(wàn),到現(xiàn)在沒(méi)有支付也沒(méi)有紅沖,這個(gè)328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對(duì)吧,這個(gè)328萬(wàn)我在本月5月份紅沖200萬(wàn),然后本月再計(jì)提23年工資成本200萬(wàn),還有128萬(wàn)我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問(wèn)題不
老師好,如果我上月計(jì)提了二十w費(fèi)用,今月做賬時(shí)我先全紅沖,因?yàn)榻裨卢F(xiàn)金支付就去了費(fèi)用或成本那里了,如果末付的,我就繼續(xù)計(jì)提,我這樣做賬對(duì)不對(duì)?
老師,我們小規(guī)模期間的合同,現(xiàn)在變更為一般納稅人了,開(kāi)票也只能是13個(gè)點(diǎn)了對(duì)吧
土地價(jià)款需要加到房產(chǎn)原值中繳納房產(chǎn)稅嗎?政策依據(jù)是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)公司銷售貨物和免稅產(chǎn)品,但是免稅產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)也是免稅,其他抵扣的增值稅要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
咨詢下:某鐵礦開(kāi)采企業(yè)2024年5?開(kāi)采鐵原礦20000噸,5?19?將其中的10000噸鐵原礦直接銷售,取得不含增值稅銷售收?700萬(wàn)元,另?付運(yùn)雜費(fèi)10萬(wàn)元。5?22?將500噸鐵原礦贊助給其他企業(yè)。5000噸經(jīng)洗選加?成鐵選礦后銷售,取得不含增值稅銷售收?500萬(wàn)元,銷售收?中包含運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元,取得增值稅發(fā)票。 (1)計(jì)算該企業(yè)5?份應(yīng)繳納的鐵原礦資源稅:應(yīng)繳納的鐵原礦資源稅= (700+700÷10000×500)×3%=22.05(萬(wàn)元),這個(gè)地方為什么是這么計(jì)算?
老師,紅字申請(qǐng)單有時(shí)間限制嗎?我是銷售方開(kāi)了一個(gè)紅字申請(qǐng)單,客戶說(shuō)過(guò)了時(shí)間要我重新申請(qǐng)
老師,我們有魚缸,養(yǎng)的有魚,一個(gè)月有人來(lái)給魚缸換水,喂魚,費(fèi)用500,這記入什么科目?
發(fā)票丟失處罰是什么,
出口退稅申報(bào),智能配單那沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的信息是什么情況?8月認(rèn)證的6月發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題,就是個(gè)人投資AB兩家公司,A公司又要全資控股B公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)收到上級(jí)公司轉(zhuǎn)來(lái)的項(xiàng)目資本金100萬(wàn),我們?nèi)肓速Y本公積,后面又使用了這次項(xiàng)目資本金,請(qǐng)問(wèn)支出是做到在建工程嗎
是的呀。應(yīng)付未付的貨款啊
您好,暫估部分,收到發(fā)票紅字沖回暫估,按發(fā)票金額重新入賬
先不管發(fā)不發(fā)票。我不是做有發(fā)票的賬,是整盤賬。我問(wèn)的是思路對(duì)不對(duì)。
不需要紅字沖回,支付是借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
我做的是內(nèi)賬。我問(wèn)的是思路。。不是科目
您好,做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制,計(jì)提了二十w費(fèi)用,真實(shí)業(yè)務(wù)不需要后期紅字沖回
后面付款了呀。那錢不是出去了嗎
那您借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
老師是不是不是很明白我說(shuō)什么 。我這樣描述是不是會(huì)清楚一點(diǎn)
計(jì)提借:費(fèi)用等,貸負(fù)債科目,支付就沖負(fù)債科目