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#提問#請問老師,新入職的一家公司,之前都未建賬,我現(xiàn)在準備做5月資產(chǎn)負債表,沒有年初數(shù)咋辦,還有就是本期(5月)利潤表和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)咋勾稽上呢?謝謝指導一下哦

2023-06-06 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 17:34

你好 不做賬沒有數(shù)據(jù)乍填寫的?

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 17:35

資產(chǎn)負債表本期我只填寫期末數(shù)(即5月)行不?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:37

行的,因為期初沒有數(shù)。

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 17:38

那這個月(5月)的利潤表和資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)能勾稽上嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:43

你好 數(shù)據(jù)填寫 對就可以勾稽上的?

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 17:44

這倆表能勾稽的是哪幾個數(shù)據(jù)啊

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:54

?三大報表的勾稽關系 資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表之間的基本勾稽關系包括: 資產(chǎn)=負債%2B所有者權益;收入-費用=利潤; 現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出=現(xiàn)金凈流量; 資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表分別與其附表、附注、補充資料等相互勾稽等。 1、資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。 2、資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流量表的勾稽關系:現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流量凈變動金額=資產(chǎn)負債表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的期末余額—現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的期初余額。 利潤表中未分配利潤與資產(chǎn)負債表中未分配利潤,兩者的結(jié)果是一樣的。 資產(chǎn)負債表中,現(xiàn)金及其等價物期末余額與期初余額之差,與現(xiàn)金流量表中,現(xiàn)金及其等價物凈增加是相同的。 現(xiàn)金流量表中的銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金=利潤表中主營業(yè)務收入×(1%2B稅率)%2B利潤表中其他業(yè)務收入%2B(應收票據(jù)期初余額-應收票據(jù)期末余額)%2B(應收賬款期初余額-應收賬款期末余額)%2B(預收賬款期末余額-預收賬款期初余額)-計提的應收賬款壞賬準備期末余額 收到的稅費返還=(應收補貼款期初余額-應收補貼款期末余額)%2B補貼收入%2B所得稅本

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 17:59

那我現(xiàn)在沒有期初數(shù),這個月倆表就勾稽不上啊

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:07

你好 也可以的 報表關系不是在的? ?去掉期初就行?

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 18:10

但是資產(chǎn)負債表未分配利潤沒有期初數(shù)哇,不是說資產(chǎn)負債表期末未分減期初未分等于利潤表中的凈利潤嗎,我這資產(chǎn)負債表沒有期初,咋勾稽利潤表呢

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:12

那您算勾稽關系的時候沒有期初數(shù),期初數(shù)就是零 這樣勾稽關系不是還是成立的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:12

就是說這個公式還是不變的,期初是0就行了。

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 18:15

那就是我利潤表里的未分配利潤就倒擠填列:資產(chǎn)負債表未分配利潤減本期凈利潤?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:15

你好,您不做賬報表就是這樣蒙著填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:16

可以倒幾用上面的公式就行。

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 18:17

沒蒙啊,本期利潤表和資產(chǎn)負債表都是實時數(shù)據(jù)啊,只是說沒有期初

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:20

你好,那勾稽關系利潤表現(xiàn)成的數(shù)據(jù)不需要倒幾。

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:20

沒有期初數(shù)上面勾集關系公式期初填寫0其他不是還是正常數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 18:23

利潤表里也只能算本期凈利潤啊,不依據(jù)資產(chǎn)負債表未分怎么能得出利潤表的未分?

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快賬用戶7846 追問 2023-06-06 18:27

做的手工賬,不是軟件自動生成的

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:28

是先出來利潤表數(shù)據(jù)。然后填寫資產(chǎn)負債表。 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末等于期初加上利潤表累計的凈利潤。 利潤表有本年累計凈利潤列。 這里沒有期初數(shù),期初就用0。

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:29

本期凈利潤能算出來,本年累計就能算出來。利潤表上有本年累計凈利潤那一列。

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:29

比如現(xiàn)在是5月份,本年累計就是1~5月份的凈利潤。

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你好 不做賬沒有數(shù)據(jù)乍填寫的?
2023-06-06
你好 沒有賬要把前面的賬上補記上? ?
2021-07-07
你好,有很多種原因,只要做了利潤分配,未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整都會有影響的,或者是你們單位分紅都會影響。
2024-08-30
同學你好!規(guī)范的話 你要把以前的賬 都理出來哎 形成現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表等 這樣 以后正常做賬 才不會成為無源之水哈
2020-10-05
您好 請問期初錄入的時候 試算平衡嗎
2020-10-26
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