你好你這個虧損了多少?一整年下來。
你好。就是我把去年的年度所得稅匯算清繳調(diào)增了,因為開始顯示要退稅,我不想退。就調(diào)了表,之前利潤是負(fù)的,調(diào)了就是正數(shù)了,那我今年一季度的報表需要調(diào)嗎?
你好。就是我把去年的年度所得稅匯算清繳調(diào)增了,因為開始顯示要退稅,我不想退。就調(diào)了表,之前利潤是負(fù)的,調(diào)了就是正數(shù)了,那我今年一季度的報表需要調(diào)嗎?
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬,20年有虧損40多萬,現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬,可以不
老師你好,我們第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,年度匯算清繳時要把之前的稅退了,稅務(wù)那邊說要退稅就得查賬,要不然我就把稅調(diào)平,我想問一下這種有什么辦法調(diào)嗎
老師你好,我想問一下,如果我第四季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅那么匯算清繳的時候會產(chǎn)生退稅嗎?
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
沒有虧損,是彌補以前年度的,導(dǎo)致現(xiàn)在還退稅
你好,要退多少錢?你們有多少利潤?
退4000多,利潤應(yīng)該沒多少
你好,這樣比較大哦,4000÷2.5%。是你要調(diào)的金額。至少要這么多。
關(guān)鍵是調(diào)哪里
你好這個不用管調(diào)哪里,你直接在。納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類,其他里面填
我要填收入才可以,或者是減少費用
你好,是的,建議你減少費用,這個做法就是減少費用。
那減少了,怎么辦,和賬對不上
你好,匯算清繳本身就是賬和稅對不上才調(diào)。都對得上就不用匯算了
好的,那我就把費用減少
你好歡迎下次再來探討。