你好 借:成本費(fèi)用科目 預(yù)付賬款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款銀行存款
請問老師用于員工節(jié)日獎勵的禮品收到的發(fā)票是專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用,那怎么認(rèn)證呢?不認(rèn)證會不會有滯留發(fā)票的問題呢?這個會計(jì)分錄怎么做呢?
銷售方開具3個點(diǎn)的專用發(fā)票過來,我公司不得抵扣進(jìn)項(xiàng),會計(jì)分錄怎么做?沒認(rèn)證發(fā)票
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會計(jì)分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個怎么做分錄呢
進(jìn)行不抵扣認(rèn)證的專用發(fā)票怎么編制會計(jì)分錄,請回答
進(jìn)行不抵扣認(rèn)證的專用發(fā)票怎么編制會計(jì)分錄,請回答
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請問這個怎么計(jì)算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師