第一個(gè)不需要給對(duì)方的,之前的藍(lán)色發(fā)票需要收回來,第二個(gè)需要拿回來,不拿回來的話,稅務(wù)局一旦查賬會(huì)要求寫說明,發(fā)票丟失的有罰款。第三個(gè),自己留存的,可以蓋,也可以不用蓋。
我公司是銷售方。我5月份把對(duì)方的稅號(hào)少打了一個(gè)數(shù)字,對(duì)方6月份發(fā)現(xiàn)了,我們就紅沖了,我還開具了正確的發(fā)票寄給客戶了,我想問的問題是第一,我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過去給客戶嗎?第二,我們公司的5月份開錯(cuò)的那個(gè)發(fā)票需要從客戶那里拿回來嗎?不拿回來有什么處罰,第三,我們開具的三聯(lián)發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專用章嗎
哪張作為憑證附件,一個(gè)有編號(hào),一個(gè)沒編號(hào),還有紅沖的那張票,購買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對(duì)方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個(gè)問題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
我是銷售方,12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了,現(xiàn)在是一月份,跨月了,需要紅沖掉重開 需要做哪些操作? 第一:12月份就當(dāng)沒發(fā)生過需要紅沖的事情,正常做賬對(duì)嗎? 第二:現(xiàn)在是一月份,需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票),然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開具一個(gè)正數(shù)發(fā)票給客戶,把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起,做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
老師,是不是公戶不能給股東私戶轉(zhuǎn)錢啊
你好,老師6%增值稅率,開票的話綜合稅率是多少啊?開100塊收幾個(gè)點(diǎn)合適
承辦展覽展示活動(dòng);會(huì)議服務(wù);電腦圖文設(shè)計(jì)、制作;企業(yè)形象策劃;體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(不含棋牌);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;包裝服務(wù)(不含氣體包裝);室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì);專業(yè)承包。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) 單位這個(gè)經(jīng)營范圍,適合學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)實(shí)操課程?
用于申請(qǐng)出口退稅的商品,出口銷售,對(duì)應(yīng)商品的原材料進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出?
老師,您好!假如一個(gè)老板成立多個(gè)個(gè)體戶為自己開票,會(huì)有什么責(zé)任?怎么處罰?
老師!您好!關(guān)聯(lián)公司之間相互開票,會(huì)有什么責(zé)任?
老師個(gè)稅申報(bào)截止日是幾號(hào)
老師有個(gè)問題,我買碎石不含稅價(jià)格43元/噸,現(xiàn)在我要求他給我開票普票1%,補(bǔ)交的這個(gè)稅是對(duì)公轉(zhuǎn)他還是對(duì)私。
請(qǐng)問之前已經(jīng)預(yù)付了保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在收到這張發(fā)票,請(qǐng)問預(yù)付和收到發(fā)票分別如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,能否提供一下民非企業(yè)2024年度匯算清繳到公式的模版?。?月份要申報(bào)匯算清繳,不會(huì)填報(bào)
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那做記賬憑證的時(shí)候,三聯(lián)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)都要做為附件附在記賬憑證后面嗎
第二個(gè)。錯(cuò)誤的發(fā)票沒拿回來,我應(yīng)該采取什么措施,才不至于回被罰款呢
第一列拿來做賬,其他的自己留存好。
什么原因沒有拿回來?
就是忘記了,客戶不愿意寄過來,然后有幾百公里路,客戶也不愿意給我們寄
那你讓對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表,在紅字信息表選擇購買方申請(qǐng)未抵扣。
還有第一聯(lián)做賬。第二第三聯(lián)留存是放在抵扣聯(lián)一起嗎。留存給稅務(wù)局查賬用嗎
可以的,可以這么做的。
關(guān)鍵是我們已經(jīng)申請(qǐng)過了,對(duì)方還能申請(qǐng)嗎
這個(gè)購買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)有很大區(qū)別嗎,為什么
申請(qǐng)不了的,你單位申請(qǐng),對(duì)方就需要把發(fā)票還給你們。
這個(gè)問題,現(xiàn)在是這樣的,我把對(duì)方的稅號(hào)稅號(hào)少填一個(gè)數(shù)字,對(duì)這張票是沒有用的,我們主辦會(huì)計(jì)說就算購買方想申請(qǐng)紅字信息表,對(duì)方也找申請(qǐng)不了,是這么回事嗎
因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)了對(duì)方找不到這張票是嗎
開票系統(tǒng)沒有嘛 應(yīng)該不能的 你跟他說他選擇為抵扣
我實(shí)操經(jīng)驗(yàn)很少,我就是想問下,現(xiàn)在我們這邊已經(jīng)處理這個(gè)問題了,我是銷售方,我把購買的稅號(hào)填錯(cuò)了,漏了一個(gè)數(shù)字沒有填寫,然后對(duì)方是2023.05月的發(fā)票,2023.06月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)做賬了,做賬了后,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)抵扣不了,因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)了,但是對(duì)方已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在是對(duì)方需要我們沖紅,還需要我們給他沖紅的發(fā)票,原因是他們5月份已經(jīng)做賬了,我理解不了這個(gè)前因后果,為啥呀,為啥需要我們的沖紅發(fā)票,這張發(fā)票對(duì)方不肯給我們,因?yàn)樗麄円呀?jīng)做賬了,但是他們又不能抵扣,怎么就做賬了呢,如果我是購買方,這個(gè)時(shí)候要紅沖的票做什么用呢,如果我是購買方,這個(gè)已經(jīng)做賬的做進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀,我就是
你好,你跟他說這個(gè)發(fā)票不需要給對(duì)方之前的發(fā)票,讓他留一個(gè)復(fù)印件,原發(fā)票給他退回去,如果他想要紅沖的話,需要原始憑證,你可以給他一個(gè)復(fù)印件,但是給不了原件。
他不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,他紅沖沒有原始憑證都可以紅沖。
老師你咋這么清楚,謝謝
一般都是這樣 要發(fā)票無非就是有一個(gè)原始憑證