您好,可以的, 選擇【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送】,點(diǎn)擊需要更正的對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表種類(lèi) 選擇需要更正的對(duì)應(yīng)所屬期,重新保存發(fā)送后,即可覆蓋原財(cái)務(wù)報(bào)表。
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報(bào)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。系統(tǒng)上自動(dòng)帶出來(lái)的年初數(shù)和報(bào)表上的年初數(shù)不一樣。年初數(shù)可以進(jìn)行修改數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)我能不能修改系統(tǒng)帶動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)。
老師,我新接手一家賬,上個(gè)會(huì)計(jì),把上月季度的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)和季度所得稅都報(bào)錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)還能在稅務(wù)系統(tǒng)里面改了嗎?嗎,想問(wèn)一下,我新接手一家賬,上個(gè)會(huì)計(jì),把上月季度的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)和季度所得稅都報(bào)錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)還能在稅務(wù)系統(tǒng)里面改了嗎?
報(bào)稅系統(tǒng)中,財(cái)務(wù)報(bào)表已提交,但季報(bào)還沒(méi)申報(bào)的情況下能否網(wǎng)上修改財(cái)務(wù)報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn)9月份我們的賬務(wù)做了修改,導(dǎo)致金蝶賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致,現(xiàn)在如果更正稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表要補(bǔ)交企業(yè)所得稅而且還會(huì)有滯納金,請(qǐng)問(wèn)如果我們不更正稅務(wù)系統(tǒng)第三季度的報(bào)表,在第四季度一起交所得稅可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月還能修改稅務(wù)系統(tǒng)里的上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
收到原材料發(fā)票:20噸100萬(wàn)元 實(shí)際入庫(kù):15噸60萬(wàn)元 老師,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產(chǎn)成品種類(lèi)就氧氣,高純氧氣,氮?dú)?,高純氮?dú)?,氬氣,高純氮?dú)猓趸迹呒兌趸己突旌蠚膺@9種,那我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目按什么設(shè)置好,產(chǎn)品還是客戶(hù)?
老師,我們公司建設(shè)電站有材料支出,勞務(wù)支出,服務(wù)支出,分別取得了6%,13%,9%專(zhuān)票進(jìn)來(lái),建好總共花了500萬(wàn)(含稅)建好后把這個(gè)電站拿去了抵押融資租賃500萬(wàn),現(xiàn)在每個(gè)月還租金,還的時(shí)候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個(gè)月還款,整個(gè)賬務(wù)處理及分錄怎么寫(xiě)?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開(kāi)清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)轉(zhuǎn)賬,事實(shí)發(fā)生了,這個(gè)要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購(gòu)個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問(wèn)一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫(xiě)的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷(xiāo)售沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開(kāi)始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒(méi)有收入,成本只有折舊和攤銷(xiāo),5月暫估了未開(kāi)票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開(kāi)票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開(kāi)票收入嗎