沒問題,這個(gè)是可以修改的。
報(bào)稅系統(tǒng)中,財(cái)務(wù)報(bào)表已提交,但季報(bào)還沒申報(bào)的情況下能否網(wǎng)上修改財(cái)務(wù)報(bào)表?
請問,這個(gè)月還能修改稅務(wù)系統(tǒng)里的上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,二季度財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤需要修改,但是二季度財(cái)報(bào)已申報(bào),能自己在電子稅務(wù)局修改嗎,還是需要去稅務(wù)大廳修改
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)更正申報(bào)21年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表提交了,但是去申報(bào)查詢中還是沒有更正之前的報(bào)表?
你好老師,我修改第四季財(cái)務(wù)報(bào)表以及增值稅報(bào)表,我申報(bào)第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報(bào)表,然后說我的年度報(bào)表利潤不對。我已經(jīng)修改過財(cái)報(bào)了,但是年報(bào)的利潤還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問題嗎?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
直接進(jìn)去修改填寫后申報(bào)嗎?需要作廢之前的嗎?
對,肯定是需要作廢或者修改之前的申報(bào)表。
可沒有作廢選擇,只有填寫的
那你看看,如果可以填寫的話,可以修改之后再重新上報(bào)。