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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額對不對?

2023-06-06 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 12:01

你好,這個科目是可以有余額的。

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你好,這個科目是可以有余額的。
2023-06-06
你好,進(jìn)項(xiàng)稅是不會直接轉(zhuǎn)到未交增值稅的. 進(jìn)項(xiàng)稅就是你認(rèn)證的專票的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是認(rèn)證后要做轉(zhuǎn)出到成本或費(fèi)用中的稅額 分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本/XX費(fèi)用 200 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 200 要交的增值稅是從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-03
同學(xué)你好,您 是問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理么?
2021-08-19
同學(xué)你好, 期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款;
2021-09-30
你好; 你小規(guī)模沒有這些明細(xì)科目的;? 你系統(tǒng)都有銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎 ?? ?
2023-05-19
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