學(xué)員朋友您好,進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,之前一直沒享受加計(jì)抵減,這個(gè)月開始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計(jì)抵減額呢
22年增值稅享受加計(jì)抵減10%的企業(yè),23年是繼續(xù)享受嗎,還是加計(jì)抵減10%嗎
老師,享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減5%的企業(yè),加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算
高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%,2023年沒有享受,本月享受2023年進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的時(shí)候申報(bào)表怎么填
我們是高新技術(shù)企業(yè)享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減政策,那我們平時(shí)做賬的時(shí)候要把增值稅按照加計(jì)抵減5%的算法去做么
個(gè)人收到50萬的中介服務(wù)費(fèi)怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個(gè)月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:累計(jì)折舊40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計(jì)填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價(jià)格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時(shí)按照銷售價(jià)格而非成本價(jià)格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費(fèi)用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時(shí)候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動(dòng)出來,是不是公司名稱就是錯(cuò)誤的吧?
老師,請問第4小題對應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
我是一般納稅人,然后我的銷售額全部都是現(xiàn)代服務(wù)-推廣服務(wù)費(fèi),能否享受這一政策,如果可以享受,之前1-4月的進(jìn)項(xiàng)稅額還能否加計(jì)抵減
你說的這種也可以的。
那我本月申請,之前月份的進(jìn)項(xiàng)稅額還能加計(jì)抵減嗎,已經(jīng)申報(bào)納稅了
你好,可以的, 沒問題
能具體說一下我怎么填列這張表嗎,1-4月已抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅20萬的加計(jì)抵減填在哪里
我要辦稅“綜合信息報(bào)告”“資格信息報(bào)告”適用加計(jì)抵減政策聲明”模附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除,發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
怎么填列老師,聲明我知道在哪里申請
計(jì)算出的金計(jì)算出來的金額填在附表四里面