久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

上月的會計科目和金額都做錯了,已經(jīng)結(jié)賬。這個月如何更正?

2023-06-05 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-05 16:51

你好。具體是什么錯誤?

頭像
快賬用戶4966 追問 2023-06-05 16:54

錯誤分錄是 借:管理費用-辦公費 2200 貸:庫存現(xiàn)金 2200 正確分錄應(yīng)該是 借:管理費用-辦公費 2200 貸:庫存現(xiàn)金 200 銀行存款 2000

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-05 16:55

借庫存現(xiàn)金2000貸銀行存款2000。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好。具體是什么錯誤?
2023-06-05
是先紅沖上月憑證然后做個更正憑證。摘要備注更正某號憑證
2023-11-21
你好,是可以這樣處理的?
2024-03-06
貸累計折舊a負(fù)數(shù) 貸累計折舊b
2024-04-08
用紅筆劃掉,再用藍(lán)筆寫上正確的
2025-07-07
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×