您好,是往來轉(zhuǎn)嗎還是
小規(guī)模企業(yè)季度銷售不達30萬的增值稅免稅,是否需要把銷項稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?那樣豈不是要繳納企業(yè)所得稅?
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計入營業(yè)外收入,開具時繳納增值稅,那匯算清繳時繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫,如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入),難道年底要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
為鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)補助資金,資金到賬,如何做會計分錄,是否需要繳納企業(yè)所得稅,
老師,請問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是就需要繳納企業(yè)所得稅?那分錄該如何做?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
老師,你好,是這種情況該如何處理,分公司非獨立核算,總部撥款用于公司日常經(jīng)營開銷,無需歸還,計入其他應(yīng)付款里面,導致其他應(yīng)付款掛賬金額較多,請問這種情況其他應(yīng)付款該如何平賬
那就需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外了
我想問下這個是總公司撥給我們公司日常支出款項,為什么要確認收入呀
這個不可以做正常的款項支出嗎
要不然的話,咱們這部分沒有其他科目沖銷了
那這邊分公司可不可以一直掛賬不進行處理,等總部那邊合并報表時進行處理?
最后一塊處理嗎你說
是的 可以這么操作不
可以,也可以到最終
最終是指公司注銷的時候么?
或者是到合并的時候
是指報表合并還是公司合并呀老師
公司合并的時候這個
好的,謝謝老師
不客氣的? 祝您開心?