是的,是會(huì)增加利潤(rùn)總額,繳納所得稅的
小規(guī)模企業(yè)季度銷售不達(dá)30萬(wàn)的增值稅免稅,是否需要把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?那樣豈不是要繳納企業(yè)所得稅?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬(wàn)不交增值稅,這部分增值稅計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了?
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),減免了增值稅。然后又轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,這樣又多交了企業(yè)所得稅,企業(yè)少交了增值稅,多交了企業(yè)所得稅,劃算嗎?
老師,小規(guī)模,第一季度開(kāi)票29萬(wàn),免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是不是營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅,增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,附加稅需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開(kāi)發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開(kāi)票的收入那個(gè)是不開(kāi)票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開(kāi)票的就是無(wú)票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開(kāi)發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒(méi)有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來(lái)的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
客戶追問(wèn)還有更好的科目可以轉(zhuǎn)嗎
這個(gè)都是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的